您好,對對,您的分錄和分析太對了
老師你好,我上個月開17%的發(fā)票1080200元,這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務收入923247.86應交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務收入我-923247.86應交稅費-銷-156952.14,借應收賬款-A-76380貸主營業(yè)務收入-65282.05應交稅費-銷-11097.95,重記借應收賬款67100貸主營業(yè)務收入59380.53應交稅費-銷7719.47借應收賬款9280貸主營業(yè)務收入7931.62應交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務收入-923247.86應交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務收入865897.44應交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
老師您好,借:應收賬款113 貸:主營業(yè) 務收入37 工程結算50 應交稅費-銷項稅額13,下月的時候:再借:工程結算50 貸:主營業(yè)務收入50,這筆分錄對嗎?正確分錄怎么做,謝謝
老師,請問下這個月有50萬的紅字發(fā)票,分錄是不是這樣寫:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 金額紅字表示是嗎?
老師好,請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時:借:應收賬款 50 貸:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時: 借:主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸:應收賬款 50
一般納稅人,制造業(yè), 當月已銷售未開票的,做借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄,導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風險么?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關?謝謝