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老師你好,我上個(gè)月開17%的發(fā)票1080200元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實(shí)際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷147202.56,思路對(duì)嗎?分錄正確嗎?

2020-08-19 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 13:29

你好,17%的發(fā)票是怎么開出來的?現(xiàn)在都開不了17%的藍(lán)字發(fā)票,分錄也是正確的,紅沖分錄直接在紅沖的當(dāng)月沖減當(dāng)月的藍(lán)字分錄

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快賬用戶5515 追問 2020-08-19 13:30

是去稅務(wù)申請(qǐng)的,稅務(wù)開通后才能開票

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齊紅老師 解答 2020-08-19 13:32

我猜著也是,不然自己主動(dòng)開不了,你的紅字發(fā)票是幾月份開的就沖幾月的藍(lán)字發(fā)票

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快賬用戶5515 追問 2020-08-19 15:51

老師你好,我按照上面的分錄做了,做完后我打開科目余額表,發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入比實(shí)際多了65282.05,應(yīng)交稅費(fèi)-銷多了11097.95,是哪里出了問題,我也找不出來

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齊紅老師 解答 2020-08-19 15:55

你少開了4個(gè)點(diǎn)的67100元原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后重新做借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項(xiàng)76380的 再結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本

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快賬用戶5515 追問 2020-08-19 16:10

老師你好,分錄:借銀行-76380(是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?除了銀行存款,是否可以放入應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款的二級(jí)明細(xì)是未開票收入對(duì)嗎?)貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95,借主營業(yè)務(wù)成本65282.05,貸庫存商品65282.05,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-19 16:13

76380是正數(shù)的,沒收到的可以計(jì)入應(yīng)收賬款

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快賬用戶5515 追問 2020-08-19 16:16

老師你好,我要掛應(yīng)收賬款的話,二級(jí)明細(xì)是未開票收入還是客戶

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齊紅老師 解答 2020-08-19 16:17

客戶,二級(jí)科目是客戶

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快賬用戶5515 追問 2020-08-19 18:09

老師你好,我剛剛是不是理解錯(cuò)了,少開4個(gè)點(diǎn)的我67100原分錄紅沖了,借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-銷,我上面寫的17稅點(diǎn)的含稅金額。這個(gè)分錄的金額是寫17的稅點(diǎn)含稅金額76380還是寫13的稅點(diǎn)含稅金額76380或是 17與13差額的金額

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齊紅老師 解答 2020-08-19 18:11

你17個(gè)點(diǎn)的金額是包含這個(gè)13個(gè)點(diǎn)的,也就是說你紅沖的67100是包含在17個(gè)點(diǎn)的總金額里面的,最后開票的時(shí)候再按照17的稅點(diǎn)開含稅金額76380

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快賬用戶5515 追問 2020-08-19 18:15

是的,67100元應(yīng)該開13,我開成了17,后來就紅沖了一張17的含稅金額76380的發(fā)票,先將17的76380元紅沖,然后再把76380元分為13的67100+17的9280

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齊紅老師 解答 2020-08-19 18:17

你說反了吧,你不是說67100應(yīng)該開17%的,開成了13%嗎

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快賬用戶5515 追問 2020-08-19 18:18

不好意思,我說錯(cuò)了,67100是開13,不是17

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齊紅老師 解答 2020-08-19 18:18

那就是按照你說的67100元應(yīng)該開13,我開成了17,后來就紅沖了一張17的含稅金額76380的發(fā)票,先將17的76380元紅沖,然后再把76380元分為13的67100 17的9280

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1.上月確認(rèn)未開票收入時(shí):借:應(yīng)收賬款-未開票 103貸:主營業(yè)務(wù)收入 100應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 3 這個(gè)分錄是正確的,反映了未開票收入的確認(rèn)和相應(yīng)的稅費(fèi)。 1.5月實(shí)際開發(fā)票時(shí),您的第一個(gè)分錄是:借:應(yīng)收賬款-已開票 103貸:應(yīng)收賬款-未開票 103 這個(gè)分錄也是正確的,表示將收入從“未開票”狀態(tài)轉(zhuǎn)移到“已開票”狀態(tài)。 1.但是,接下來的兩個(gè)分錄存在問題:借:應(yīng)收賬款-未開票 -103貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 (負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -3 (負(fù)數(shù)) 這個(gè)分錄不正確,因?yàn)樗噲D通過沖減之前的收入和稅費(fèi)來“取消”未開票收入的確認(rèn)。然而,在實(shí)際操作中,您不應(yīng)該直接沖減之前的收入和稅費(fèi),因?yàn)檫@會(huì)破壞之前的會(huì)計(jì)記錄。 相反,當(dāng)您開具發(fā)票時(shí),您不需要再次記錄收入和稅費(fèi),因?yàn)檫@些已經(jīng)在上月確認(rèn)了。但是,如果您確實(shí)需要調(diào)整(比如因?yàn)榘l(fā)票金額有誤),您應(yīng)該通過更正憑證或調(diào)整憑證來進(jìn)行。 在大多數(shù)情況下,當(dāng)您開具發(fā)票時(shí),不需要額外的會(huì)計(jì)分錄來記錄收入和稅費(fèi),因?yàn)檫@些已經(jīng)在之前確認(rèn)了。您只需要更新應(yīng)收賬款的狀態(tài)即可。 如果您需要記錄發(fā)票的開具(例如,為了內(nèi)部管理或?qū)徲?jì)目的),您可以添加一個(gè)備查賬或注釋來說明發(fā)票已經(jīng)開具,但不需要額外的會(huì)計(jì)分錄。
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