你好,17%的發(fā)票是怎么開出來的?現(xiàn)在都開不了17%的藍(lán)字發(fā)票,分錄也是正確的,紅沖分錄直接在紅沖的當(dāng)月沖減當(dāng)月的藍(lán)字分錄
3月開錯(cuò)發(fā)票的稅率對(duì)方未認(rèn)證但3月收入我已入賬還未收到款,4月開紅字發(fā)票后,從開一張正確發(fā)票現(xiàn)在匯總表左右不平差額就是主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù),4月分錄沖減收入借:應(yīng)收賬款貸:主收入和應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么處理?
老師你好,我上個(gè)月開17%的發(fā)票1080200元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實(shí)際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷147202.56,思路對(duì)嗎?分錄正確嗎?
老師好,請(qǐng)問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時(shí):借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 紅沖時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 —未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,做未開票收入報(bào)稅,然后等業(yè)主來交款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開發(fā)票的先沖紅未開票收入再記發(fā)票收入,這個(gè)流程對(duì)嗎?大神指教一下
你好老師,幫我看下我做的對(duì)錯(cuò),1,未開票收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金2,應(yīng)收賬款,借,應(yīng)收賬款 貸,庫存現(xiàn)金 3.沖銷未開票收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金 4,沖銷應(yīng)收賬款 借,應(yīng)收賬款,貸,庫存現(xiàn)金
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個(gè)體戶那里購買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請(qǐng)問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會(huì)計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會(huì)給返傭,公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開票,這種情況下如果我給對(duì)方開發(fā)票了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話,如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤有400萬,那把300萬作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤降到100萬,這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺(tái)車賣給個(gè)人二手商A,然后他又賣給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因?yàn)槎周嚢l(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫
是去稅務(wù)申請(qǐng)的,稅務(wù)開通后才能開票
我猜著也是,不然自己主動(dòng)開不了,你的紅字發(fā)票是幾月份開的就沖幾月的藍(lán)字發(fā)票
老師你好,我按照上面的分錄做了,做完后我打開科目余額表,發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入比實(shí)際多了65282.05,應(yīng)交稅費(fèi)-銷多了11097.95,是哪里出了問題,我也找不出來
你少開了4個(gè)點(diǎn)的67100元原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后重新做借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項(xiàng)76380的 再結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
老師你好,分錄:借銀行-76380(是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?除了銀行存款,是否可以放入應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款的二級(jí)明細(xì)是未開票收入對(duì)嗎?)貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95,借主營業(yè)務(wù)成本65282.05,貸庫存商品65282.05,對(duì)嗎?
76380是正數(shù)的,沒收到的可以計(jì)入應(yīng)收賬款
老師你好,我要掛應(yīng)收賬款的話,二級(jí)明細(xì)是未開票收入還是客戶
客戶,二級(jí)科目是客戶
老師你好,我剛剛是不是理解錯(cuò)了,少開4個(gè)點(diǎn)的我67100原分錄紅沖了,借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-銷,我上面寫的17稅點(diǎn)的含稅金額。這個(gè)分錄的金額是寫17的稅點(diǎn)含稅金額76380還是寫13的稅點(diǎn)含稅金額76380或是 17與13差額的金額
你17個(gè)點(diǎn)的金額是包含這個(gè)13個(gè)點(diǎn)的,也就是說你紅沖的67100是包含在17個(gè)點(diǎn)的總金額里面的,最后開票的時(shí)候再按照17的稅點(diǎn)開含稅金額76380
是的,67100元應(yīng)該開13,我開成了17,后來就紅沖了一張17的含稅金額76380的發(fā)票,先將17的76380元紅沖,然后再把76380元分為13的67100+17的9280
你說反了吧,你不是說67100應(yīng)該開17%的,開成了13%嗎
不好意思,我說錯(cuò)了,67100是開13,不是17
那就是按照你說的67100元應(yīng)該開13,我開成了17,后來就紅沖了一張17的含稅金額76380的發(fā)票,先將17的76380元紅沖,然后再把76380元分為13的67100 17的9280