你好,上個(gè)月怎么做的入庫憑證怎么沖銷就可以了。如果實(shí)際到發(fā)票的價(jià)和暫估的價(jià)一樣,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不用管了。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問一下是什么原因?
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
上個(gè)月做了暫估成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 今個(gè)月怎么沖回來呢?
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個(gè)業(yè)務(wù)不太明白請(qǐng)教一下,付貨款時(shí),借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫5000 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時(shí)間對(duì)方不給開發(fā)票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請(qǐng)問一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
上個(gè)采購商品發(fā)票未到,暫估入庫了,這個(gè)月發(fā)票到了,借,庫存商品:紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,這一個(gè)憑證就行了嗎?上個(gè)月暫估入庫后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)成本了,該怎么處理
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,我兼職代賬了一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),成立半年還未盈利,現(xiàn)在更換了2個(gè)股東,原來的2股東章程10萬由一個(gè)股東全部打進(jìn)來做進(jìn)實(shí)收資本,現(xiàn)在新的2個(gè)股東分別注資10多萬,我該如何做賬?還有什么需要考慮的?印花稅如何繳納?不盈利沒有分紅沒有個(gè)人所得稅
以前年度的成本高了,現(xiàn)在要調(diào)減下來,怎么做賬務(wù)處理
老師,其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯(cuò)了
一個(gè)公司小規(guī)模成立2年了都是0申報(bào),想用這公司做經(jīng)營貸,怎么做些流水養(yǎng)起來這公司?再做經(jīng)營貸,對(duì)流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個(gè)方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請(qǐng)問老師 ,公司老板投資了一個(gè)投資平臺(tái),合伙企業(yè),利用投資平臺(tái)又投資了一個(gè)有限責(zé)任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時(shí),選擇是否有公司風(fēng)險(xiǎn)投資,該怎么選
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報(bào)了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補(bǔ)計(jì)提嗎
老師,所得稅費(fèi)用的分錄怎么做呢?需要計(jì)提嗎?
老師,第一個(gè)格子說可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個(gè)格子又說只能選擇其中一項(xiàng),請(qǐng)問可以幫忙解讀一下嗎?有點(diǎn)迷糊。
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暫估和實(shí)際不一樣呢?
如果你用進(jìn)銷存軟件記賬,里邊有一個(gè)調(diào)整入庫單,你勾選這個(gè),然后下邊還有一個(gè)同時(shí)調(diào)整出庫單,都勾選上就行了。
做賬怎么處理用沖紅上個(gè)月成本嗎
按照我上面說的,在進(jìn)銷存軟件里就是調(diào)整出庫了,也就是調(diào)整成本了。你做總賬的時(shí)候,用進(jìn)銷存的出庫數(shù)也就是調(diào)整成本了。
這個(gè)意思就是沒有沖上月的成本,只是調(diào)整的差額。