你好,上個(gè)月怎么做的入庫(kù)憑證怎么沖銷(xiāo)就可以了。如果實(shí)際到發(fā)票的價(jià)和暫估的價(jià)一樣,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不用管了。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái),但商品當(dāng)月就賣(mài)出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷(xiāo)售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
上個(gè)月做了暫估成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 今個(gè)月怎么沖回來(lái)呢?
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個(gè)業(yè)務(wù)不太明白請(qǐng)教一下,付貨款時(shí),借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒(méi)來(lái)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)5000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 . 過(guò)一段時(shí)間對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票了,借:庫(kù)存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)5000(紅字),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫(kù)存商品5000(紅字)請(qǐng)問(wèn)一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
上個(gè)采購(gòu)商品發(fā)票未到,暫估入庫(kù)了,這個(gè)月發(fā)票到了,借,庫(kù)存商品:紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,這一個(gè)憑證就行了嗎?上個(gè)月暫估入庫(kù)后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)成本了,該怎么處理
您好,上個(gè)月的銷(xiāo)售人員的工資計(jì)提到管理費(fèi)用去了,這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司購(gòu)買(mǎi)1000以上的5000發(fā)下的東西,但是我們是用現(xiàn)金支付的,可不可以喊銷(xiāo)售公司開(kāi)票?
普通合伙企業(yè)增資需要全體股東一致同意嗎?
老師,您好~想咨詢(xún)下,一般什么類(lèi)型的費(fèi)用,充值時(shí)先開(kāi)具不征稅發(fā)票,后期根據(jù)實(shí)際消費(fèi)再開(kāi)發(fā)票?餐飲費(fèi)不是這樣,哪種費(fèi)用是后面這種情況?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓶|已實(shí)繳到位,現(xiàn)在零元轉(zhuǎn)讓還是原值轉(zhuǎn)讓合適,謝謝
這個(gè)公司是做工程咨詢(xún)的,幫政府的項(xiàng)目做審價(jià),招標(biāo)代理,代建等這個(gè)怎么做一系列的賬
老師,消防通風(fēng)安裝公司,員工都是臨時(shí)工,工資都是預(yù)支,沒(méi)有按月發(fā)放,還需要每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,有什么辦法能把未分配利潤(rùn)調(diào)低呢?
如果我們展會(huì)租用電視的費(fèi)用對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票是*會(huì)展服務(wù)*展會(huì)布置電視,這樣可以嗎?
老師,繼續(xù)教育費(fèi)用怎么寫(xiě)分錄?
暫估和實(shí)際不一樣呢?
如果你用進(jìn)銷(xiāo)存軟件記賬,里邊有一個(gè)調(diào)整入庫(kù)單,你勾選這個(gè),然后下邊還有一個(gè)同時(shí)調(diào)整出庫(kù)單,都勾選上就行了。
做賬怎么處理用沖紅上個(gè)月成本嗎
按照我上面說(shuō)的,在進(jìn)銷(xiāo)存軟件里就是調(diào)整出庫(kù)了,也就是調(diào)整成本了。你做總賬的時(shí)候,用進(jìn)銷(xiāo)存的出庫(kù)數(shù)也就是調(diào)整成本了。
這個(gè)意思就是沒(méi)有沖上月的成本,只是調(diào)整的差額。