同學,你好 設(shè)計公司主營業(yè)務(wù)成本是0 這個有問題,應(yīng)該把人工工資做到主營業(yè)務(wù)成本里面的 如果你有利潤,就是收入-成本-費用-其他,還有余額,就是要繳納所得稅。
財務(wù)報表按季申報填利潤表的時候是不是營業(yè)成本那里填主營業(yè)務(wù)收入跟其它業(yè)務(wù)收入管理費用那里填管理人員的工資,辦公室的水電費,房租,辦公用品,固定資產(chǎn)折舊填這寫數(shù)據(jù)是不是都是要有票才填進去,沒有票就不能填進去申報是嗎?
老師 你好 請問 企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)成本指的是??因為我們公司沒有主營業(yè)務(wù)成本 只有員工薪資 社保 公積金 報銷等費用 沒有其他成本 我應(yīng)該怎么填寫
請教一下各位大佬,我們是物業(yè)服務(wù)公司,項目上各個小區(qū)的人工工資,可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要勞務(wù)成本科目過渡下,等開票確認收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是這樣操作的話,資產(chǎn)負債表這個勞務(wù)成本我就得計入存貨,我們并沒有存貨,因為我們開票需要甲方審核同意才能開,沒有開票不確認收入這個工資成本還不能抵扣企稅,就感覺直接入主營業(yè)務(wù)成本會比較好,不知道這樣可以不
填寫預繳所得稅利潤表的時候設(shè)計公司主營業(yè)務(wù)成本是0因為都是員工工資房租是不是開票的主營業(yè)務(wù)收入就要繳納所得稅?但是我們自己接單就是沒有成本票都是員工工資啊,這怎么回事
老師您好,去年年報利潤是-594370.83,但是因為有異地工程預繳稅款時所得稅自動預繳了519.26,那么不退稅的話就要調(diào)增604756.03,可是這個金額有點大要怎么調(diào)整?主營業(yè)務(wù)成本基本都是勞務(wù)費。望指導謝謝!
匯算清繳彌補虧損是5年時間,是不是2024年匯算的話彌補的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進行貨物銷售,預包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點不要做報表,不用報稅?
老師,我24年的財務(wù)報表季報不是全報完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導致季報有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費補貼影響當前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認定為無限連帶的個獨企業(yè)嗎?
你的意思是結(jié)轉(zhuǎn)??房租工資水電物業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么做
同學,你好 不是。 人員工資分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 房租水電物業(yè),是做到管理費用的
人工之前都是做管理費用的,現(xiàn)在做人員工資,那設(shè)計公司全職會計工資也做主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用??
同學,你好 不是,設(shè)計人員的工資做到成本,其他人員的工資做到費用
公積金社保都算主營業(yè)務(wù)成本對吧
同學,你好 對的,設(shè)計人員的都入成本
之前代理記賬做的全部下管理費用的人工工資是不是要做調(diào)整?是做反分錄還是紅字??
同學,你好 以前年度的不用調(diào)整,之后按照成本做就行了
今年的八月之前代理記賬做的,一月份到八月份是不是要調(diào)整成主營業(yè)務(wù)成本?。
同學,你好 嗯,可以調(diào)整 借:管理費用? 負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本?
計提工資調(diào)整還是計提和繳納都要到分錄?
同學,你好 就是計提的調(diào)整
借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本-人工貸應(yīng)付職工薪酬對吧??
同學,你好 嗯嗯,可以的