你好,你當(dāng)月對應(yīng)的收入做了,你就可以直接做主營業(yè)務(wù)成本如果沒有的話,就需要過渡一下。這個存貨不一定非得是商品。這個存貨有可能是未完工的服務(wù) 不一定是貨物
合同是按完工進(jìn)度開票結(jié)款,但是這個周期比較長半年或者一年,但是這個過程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個工資就是我們的成本,在這過程中這個工資是直接做費(fèi)用還是待攤或者有沒有其他好的會計科目?有老師說直接做費(fèi)用不用分?jǐn)?那確認(rèn)收入的時候還用沖銷費(fèi)用嗎?就是需要做借主營業(yè)務(wù)成本貸費(fèi)用嗎?如果不做這一步,利潤表上面只有營業(yè)收入,營業(yè)成本為0可以嗎?稅務(wù)局后臺系統(tǒng)會不會考察這個成本與收入的比例?
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計入主營成本還是計入固定資產(chǎn),老師,假如計入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)要計入哪個會計科目??是一起計入固定資產(chǎn)還是計入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬一起計入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)38萬貸:銀行存款計提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計折舊,系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬直接計入主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本2萬貸:銀行存款老師,這樣做對嗎?然后38萬按5年折舊,系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬我直接計入主營業(yè)務(wù)成本,不通過無形資產(chǎn)再攤銷,這樣做可以嗎?,麻煩老師看一下會計科目
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計入主營成本還是計入固定資產(chǎn),老師,假如計入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)要計入哪個會計科目??是一起計入固定資產(chǎn)還是計入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬一起計入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)38萬貸:銀行存款計提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計折舊,系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬直接計入主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本2萬貸:銀行存款老師,這樣做對嗎?然后38萬按5年折舊,系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬我直接計入主營業(yè)務(wù)成本,不通過無形資產(chǎn)再攤銷,這樣做可以嗎?,麻煩老師看一下會計科目
老師,早上好!我想問一下,提供了服務(wù),但是客戶還沒有讓開票,等后期付服務(wù)費(fèi)給我公司的時候才讓開發(fā)票,我的主營業(yè)務(wù)成本是人員工資,社保費(fèi),沒有開發(fā)票沒確認(rèn)收入,我發(fā)生的人工成本計提了工資和社保,我這個人工成本要計入到哪個科目比較合適,才不會導(dǎo)致成本倒掛?
我們是物業(yè)服務(wù)公司(小規(guī)模),相關(guān)物業(yè)服務(wù)保潔什么的,提供物業(yè)服務(wù),有好幾個項目,項目上的工資我計提的時候直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬了,等發(fā)放就是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,申請付款流程就會先開票,開票的時候就是借:應(yīng)收賬款 貸主營,應(yīng)交稅費(fèi)。我想問下,一般確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我們成本是工資,是不是沒有確認(rèn)收入,每個月也都可以做成本?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
直接做主營業(yè)務(wù)成本,你會收入小于成本吧?如果是的話,稅務(wù)局會要求查賬。
但是實(shí)際是本月已經(jīng)完工了,就是甲方壓著不肯開票,收入不會小于成本
本月已經(jīng)完工,你們有做收入就做了成本,那你以后完工確認(rèn)收入,你怎么做成本?不做了,只做收入?
那我本月確實(shí)是支付了工資的,全責(zé)發(fā)生制,這部分成本也應(yīng)該屬于當(dāng)月吧?我入主營業(yè)務(wù)成本-人工工資,這樣不行嗎
好,可以的,可以這么做的。