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請問老師開發(fā)票的時候已經(jīng)給了對方,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時的稅率寫的是零,然后我們是一個點(diǎn)的稅,現(xiàn)在怎么辦呢?就是11月開的,然后我現(xiàn)在要怎么做

2024-12-16 22:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-12-16 23:09

您好,跟客戶聯(lián)系,12月紅沖這個發(fā)票,再開1%發(fā)票

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快賬用戶3052 追問 2024-12-16 23:18

老師發(fā)票確定不能用是嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-16 23:24

您好,是的,稅率開錯了,一定要紅沖了,免得有稅務(wù)風(fēng)險

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您好,跟客戶聯(lián)系,12月紅沖這個發(fā)票,再開1%發(fā)票
2024-12-16
你好? 8月按錯的發(fā)票正常入賬?
2021-11-12
聯(lián)系對方紅沖后重新開
2025-06-26
您好 請問增值稅跟企業(yè)所得稅申報了么
2020-08-10
你好,你是一般納稅人的嗎?你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,有多余的嗎?
2022-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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