你好,你是一般納稅人的嗎?你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,有多余的嗎?
老師,我們開票開超了,現(xiàn)在申報的時候我才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,申報的時候按實(shí)際開票收入交稅是不,然后怎么調(diào)賬
老師,申報個稅的時候按照實(shí)際發(fā)放的工資申報了個稅,后面才發(fā)現(xiàn)要在保險扣除之前申報,現(xiàn)在怎么辦呀
以前申報的時候是無票收入申報的,現(xiàn)在開票了怎么辦?
老師,我現(xiàn)在報印花稅的時候發(fā)現(xiàn)全年只有7月報了,然后我看是按次申報的,而且7月份報的時候只報了6月份的,我現(xiàn)在要怎么報,繼續(xù)按次報?那從什么時候開始報呢,就實(shí)際上1-12月的,除了6月份的其他的都是沒有報的,我該怎么辦
請問老師開發(fā)票的時候已經(jīng)給了對方,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時的稅率寫的是零,然后我們是一個點(diǎn)的稅,現(xiàn)在怎么辦呢?就是11月開的,然后我現(xiàn)在要怎么做
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請問老師;稅局提示,費(fèi)用率變動異常。請問影響費(fèi)用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動做的那個表格呢
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報個稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
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是一般納稅人,有多余的,但是我們不曉得開了這么多票,所以進(jìn)項(xiàng)做了一部分
你好,這個沒有關(guān)系的,你可以反結(jié)賬修改的。
你的增值稅綜合服務(wù)平臺可以繼續(xù)認(rèn)證。
我們是月底根據(jù)系統(tǒng)的銷售數(shù)據(jù),做收入和銷項(xiàng),銷售只有10萬,。結(jié)果申報的時候回發(fā)現(xiàn)開票開了25萬。
好,繼續(xù)認(rèn)證就可以。
我們想直接把稅交了。怎么調(diào)憑證
你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),你的銷項(xiàng)少做了,再補(bǔ)上一個。
我們系統(tǒng)開單沒有這么多收入呀。用應(yīng)收和主營業(yè)務(wù)收入不對
你好,那你是提前給人家開了發(fā)票嗎?
如果是的話,借銀行存款,貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
以前客戶沒有開票。所以這個月一起開了的,就開超了
那你之前做了收入沒有,沒有的話一次做到這個月就可以了。
開了發(fā)票就得做賬,之前沒有做的需要補(bǔ)上。
之前是每個月做了收入的,和系統(tǒng)是一致的。開超的部分也是之前做了收入的
那你就紅沖無票收入之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個月正好是零。
然后你申報的時候,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票里面填寫證書。
無票收入填負(fù)數(shù)有稅務(wù)風(fēng)險沒有
你好,有風(fēng)險的會提示你的,但是有些地方可以直接申報,沒有關(guān)系。