你好,你是一般納稅人的嗎?你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,有多余的嗎?

老師,我們開(kāi)票開(kāi)超了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候我才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,申報(bào)的時(shí)候按實(shí)際開(kāi)票收入交稅是不,然后怎么調(diào)賬
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)了個(gè)稅,后面才發(fā)現(xiàn)要在保險(xiǎn)扣除之前申報(bào),現(xiàn)在怎么辦呀
以前申報(bào)的時(shí)候是無(wú)票收入申報(bào)的,現(xiàn)在開(kāi)票了怎么辦?
老師,我現(xiàn)在報(bào)印花稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)全年只有7月報(bào)了,然后我看是按次申報(bào)的,而且7月份報(bào)的時(shí)候只報(bào)了6月份的,我現(xiàn)在要怎么報(bào),繼續(xù)按次報(bào)?那從什么時(shí)候開(kāi)始報(bào)呢,就實(shí)際上1-12月的,除了6月份的其他的都是沒(méi)有報(bào)的,我該怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)給了對(duì)方,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的稅率寫的是零,然后我們是一個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在怎么辦呢?就是11月開(kāi)的,然后我現(xiàn)在要怎么做
個(gè)人的商鋪開(kāi)那個(gè)租賃發(fā)票的話,你知道是交幾個(gè)點(diǎn)的那個(gè)稅嗎?開(kāi)給公司,麻煩具體說(shuō)下謝謝
運(yùn)輸貨物50噸,到達(dá)發(fā)貨地就只剩40噸,怎么做庫(kù)存,怎么轉(zhuǎn)成本
9月暫估10萬(wàn)不含稅庫(kù)存商品,10月怎么沖暫估庫(kù)存商品,怎么沖成本
老師新接的旅游公司怎么做賬 怎么申報(bào) 都有哪些稅 差額申報(bào)收入如何確定 還有收款都是掃的個(gè)人碼怎么入賬申報(bào)啊
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票一般是幾個(gè)點(diǎn)的稅率?
老師:企業(yè)收到的銀行承兌匯票未到期,急用錢,可以找背書給其他企業(yè),然后這個(gè)企業(yè)把錢給我承兌了,等匯票到期時(shí),這個(gè)企業(yè)再去銀行承兌嗎?若可以需要簽協(xié)議啥的嗎?
保理手續(xù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
稅務(wù)異常怎么解除?老師
老師,有繳納印花稅實(shí)操課嗎?
老師,我們是賣酒的超市,我的往外開(kāi)白酒,可以嗎,


是一般納稅人,有多余的,但是我們不曉得開(kāi)了這么多票,所以進(jìn)項(xiàng)做了一部分
你好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,你可以反結(jié)賬修改的。
你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)可以繼續(xù)認(rèn)證。
我們是月底根據(jù)系統(tǒng)的銷售數(shù)據(jù),做收入和銷項(xiàng),銷售只有10萬(wàn),。結(jié)果申報(bào)的時(shí)候回發(fā)現(xiàn)開(kāi)票開(kāi)了25萬(wàn)。
好,繼續(xù)認(rèn)證就可以。
我們想直接把稅交了。怎么調(diào)憑證
你好,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),你的銷項(xiàng)少做了,再補(bǔ)上一個(gè)。
我們系統(tǒng)開(kāi)單沒(méi)有這么多收入呀。用應(yīng)收和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不對(duì)
你好,那你是提前給人家開(kāi)了發(fā)票嗎?
如果是的話,借銀行存款,貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
以前客戶沒(méi)有開(kāi)票。所以這個(gè)月一起開(kāi)了的,就開(kāi)超了
那你之前做了收入沒(méi)有,沒(méi)有的話一次做到這個(gè)月就可以了。
開(kāi)了發(fā)票就得做賬,之前沒(méi)有做的需要補(bǔ)上。
之前是每個(gè)月做了收入的,和系統(tǒng)是一致的。開(kāi)超的部分也是之前做了收入的
那你就紅沖無(wú)票收入之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個(gè)月正好是零。
然后你申報(bào)的時(shí)候,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票里面填寫證書。
無(wú)票收入填負(fù)數(shù)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)提示你的,但是有些地方可以直接申報(bào),沒(méi)有關(guān)系。