你好,你是一般納稅人的嗎?你有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,有多余的嗎?
老師,我們開票開超了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候我才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,申報(bào)的時(shí)候按實(shí)際開票收入交稅是不,然后怎么調(diào)賬
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)了個(gè)稅,后面才發(fā)現(xiàn)要在保險(xiǎn)扣除之前申報(bào),現(xiàn)在怎么辦呀
以前申報(bào)的時(shí)候是無票收入申報(bào)的,現(xiàn)在開票了怎么辦?
老師,我現(xiàn)在報(bào)印花稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)全年只有7月報(bào)了,然后我看是按次申報(bào)的,而且7月份報(bào)的時(shí)候只報(bào)了6月份的,我現(xiàn)在要怎么報(bào),繼續(xù)按次報(bào)?那從什么時(shí)候開始報(bào)呢,就實(shí)際上1-12月的,除了6月份的其他的都是沒有報(bào)的,我該怎么辦
請問老師開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)給了對方,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的稅率寫的是零,然后我們是一個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在怎么辦呢?就是11月開的,然后我現(xiàn)在要怎么做
會(huì)計(jì)在開發(fā)票時(shí)進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進(jìn)來時(shí)是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開出去的時(shí)候只開了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅啊
老師,請問貿(mào)易公司,供應(yīng)商開發(fā)票的規(guī)格型號(hào)太長,在稅局系統(tǒng)寫不下去,請問可以簡單寫一下,開出來嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺(tái)展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
您好 便利店為個(gè)人加盟 受許人是個(gè)人 客戶要求開公司抬頭 有限責(zé)任公司為自然人獨(dú)資 營業(yè)執(zhí)照地址也是門店地址 是不是還是不能開公司抬頭 具體風(fēng)險(xiǎn)有哪些
老師還在嗎?個(gè)稅申報(bào)那個(gè)稅款所屬期是不是哪個(gè)月發(fā)了工資就填報(bào)那個(gè)月的數(shù)?
請問老師我們是糧食貿(mào)易企業(yè),做玉米的,在運(yùn)輸中途有損耗這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,比如按合同發(fā)貨是2000噸,到貨后損耗20噸,這怎么做賬務(wù)處理
老師,請問一般納稅人銷售空調(diào)13%,銷售冷氣是9%,那冷氣和空調(diào)有什么區(qū)別嗎
老師好,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)該怎么下載呢,之前的數(shù)據(jù)該怎么恢復(fù)呢,因?yàn)橹匮b系統(tǒng),之前的軟件全都沒有了
您好,老師,我想問一下,在某張工作中,我想問用數(shù)據(jù)篩選出各個(gè)類別的小計(jì)咋操作或者用涵數(shù)小計(jì)可以嗎?
是一般納稅人,有多余的,但是我們不曉得開了這么多票,所以進(jìn)項(xiàng)做了一部分
你好,這個(gè)沒有關(guān)系的,你可以反結(jié)賬修改的。
你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)可以繼續(xù)認(rèn)證。
我們是月底根據(jù)系統(tǒng)的銷售數(shù)據(jù),做收入和銷項(xiàng),銷售只有10萬,。結(jié)果申報(bào)的時(shí)候回發(fā)現(xiàn)開票開了25萬。
好,繼續(xù)認(rèn)證就可以。
我們想直接把稅交了。怎么調(diào)憑證
你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),你的銷項(xiàng)少做了,再補(bǔ)上一個(gè)。
我們系統(tǒng)開單沒有這么多收入呀。用應(yīng)收和主營業(yè)務(wù)收入不對
你好,那你是提前給人家開了發(fā)票嗎?
如果是的話,借銀行存款,貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
以前客戶沒有開票。所以這個(gè)月一起開了的,就開超了
那你之前做了收入沒有,沒有的話一次做到這個(gè)月就可以了。
開了發(fā)票就得做賬,之前沒有做的需要補(bǔ)上。
之前是每個(gè)月做了收入的,和系統(tǒng)是一致的。開超的部分也是之前做了收入的
那你就紅沖無票收入之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個(gè)月正好是零。
然后你申報(bào)的時(shí)候,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票里面填寫證書。
無票收入填負(fù)數(shù)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒有
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)提示你的,但是有些地方可以直接申報(bào),沒有關(guān)系。