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老師我想問一個事兒,就是那個,我們家十月份的時候兒給給那個購買方兒開過一張增值稅的普通發(fā)票,然后現(xiàn)在,就是他要換貨,然后換的不是同樣的品了,然后我這個發(fā)票應(yīng)該怎么辦?

2023-02-10 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-10 13:51

你好,開負數(shù)然后重新開具發(fā)票

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快賬用戶3184 追問 2023-02-10 13:55

但是已經(jīng)隔月了,而且已開出的發(fā)票拿不回來了

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齊紅老師 解答 2023-02-10 13:56

隔月才需要開具紅字負數(shù),不用拿回來哦

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快賬用戶3184 追問 2023-02-10 14:04

我們是銷售方,我們開嗎?直接在開票軟件,找到這張發(fā)票沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:09

對呀對呀,是銷售方哦

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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:09

要有對應(yīng)的退貨單據(jù)的哦。

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快賬用戶3184 追問 2023-02-10 14:19

開出去的發(fā)票不用要回來嘛?

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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:22

不用的,這是開負數(shù)哦,作廢需要

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你好,開負數(shù)然后重新開具發(fā)票
2023-02-10
您好,沖紅,然后賬務(wù)處理做負數(shù)。
2021-11-11
你好同學 建議在收到廠家的這些物品時、以同類貨物的成本價 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款-顧客 客戶本人來領(lǐng)走: 借:其他應(yīng)付款-顧客 貸:庫存商品 如果其他人員買走: 借:營業(yè)成本 貸:庫存商品 這樣既能體現(xiàn)銷售,還能體現(xiàn)對客戶的欠付,萬一哪一天他來領(lǐng)取了,賬面上也有據(jù)可查。
2022-08-07
你好,你沒有認證抵扣,需要把發(fā)票退回去。
2019-12-28
同學你好 對的 這個要有四個
2021-11-08
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