另一家企業(yè)入職日期填寫的幾月份

公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應收帳款;退預收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預繳申報表上實發(fā)應付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護,每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
12月1日上班
這個月申報11月份的工資 提前申報了沒有累計扣除費用
那怎弄???已經(jīng)報了啊?
年底能否算回來?
不能 更正申報就可以了
老師錢怎弄?
看你稅務局吧 一般不退
不退的就留著以后抵扣
以后能頂別人的不?
不清楚這個需要問你稅務局
老師怎么更正?謝謝
作廢不行吧?
啟用更正不是你這個圖片看不清楚。
老師個稅系統(tǒng)如何查看每個人的信息?
左邊統(tǒng)計查詢里面 申報明細查詢
那能否重改入職日期,是否錢就退回了???
老師我這改怎弄?
老師能否作廢重報不?
修改入職日期不合理,你的工資表他第一個月入職是12月份,你給他修改入職日期,你之前的工資不發(fā)放嗎?
啟用更正,然后把他的工資改成0,或者是把他的工資刪除人員信息改成非正常,寫上離職時間。
那才剛上班就離職?
是啊 你提前給人家錄入了
老師所有人發(fā)的都是11月份工資,系統(tǒng)默認也是申報11月份的了
發(fā)放的次月申報個稅,你這個月申報的是十一月份發(fā)下去的呀,你去看一下個人所得稅的規(guī)定,如果你找不著的話,我可以給你發(fā)一份