同學(xué)你好 分類匯總法 把物業(yè)費(fèi)收據(jù)按繳費(fèi)時(shí)長分類,如月繳、年繳、半年繳、幾年繳。月繳直接錄入,年繳金額除以 12 分?jǐn)偟皆?,半年繳金額除以 6 分?jǐn)?,幾年繳金額除以總月數(shù)分?jǐn)?。?yōu)點(diǎn)是減少重復(fù)操作,缺點(diǎn)是繳費(fèi)時(shí)長種類多計(jì)算較繁。 公式計(jì)算與函數(shù)運(yùn)用(Excel 等) 在電子表格中設(shè)列,用公式或函數(shù)計(jì)算每月分?jǐn)偨痤~,如用 IF 函數(shù)判斷繳費(fèi)時(shí)長并計(jì)算。優(yōu)點(diǎn)是錄入原始數(shù)據(jù)就能自動計(jì)算,準(zhǔn)確高效,缺點(diǎn)是需掌握軟件公式函數(shù)。 按比例估算(誤差允許時(shí)) 估算每月物業(yè)費(fèi)收入總額,根據(jù)不同繳費(fèi)時(shí)長收據(jù)金額占比估算每月分?jǐn)偨痤~。優(yōu)點(diǎn)是操作簡便,缺點(diǎn)是準(zhǔn)確性差,適用于對精度要求不高的情況。
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎??
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對工人的宿舍,還有商鋪 問題1對于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來,還是合同分批確認(rèn)來?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
#提問#請問老師房地產(chǎn)自己的物業(yè)小區(qū),從7月份住戶入住開始交物管費(fèi)至九月底30多萬,原存在私戶,現(xiàn)在往公戶轉(zhuǎn),做分錄借其他應(yīng)收款-趙,貸預(yù)收賬款-物管費(fèi),借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-趙,把30萬分12個(gè)月確認(rèn)收入,每個(gè)月大約2萬多,月不超10萬,季不超30萬不交增值稅,但公司這幾個(gè)月成本費(fèi)用票據(jù)很少, 每個(gè)月只有6600元外聘保安費(fèi),因?yàn)楣べY及其他這幾個(gè)月都從房地產(chǎn)總公司走賬,這樣的話就會產(chǎn)生所得稅,老板說不要出稅錢,請老師指導(dǎo),是不是不要都轉(zhuǎn)公戶,根據(jù)成本費(fèi)少轉(zhuǎn)公戶些還是30萬都轉(zhuǎn)公戶少確認(rèn)收入呢?還有預(yù)收賬款長期有會影響其他嗎?謝謝
老師,運(yùn)輸不是入賬,有啥影響嗎?比如 影響抵扣,需要代扣代繳稅費(fèi) 還是什么呢?
請問老師。23年的成本票,未入賬,可以25年做進(jìn)去嗎
公司收到的服務(wù)費(fèi)還要轉(zhuǎn)給其他公司,意思真正服務(wù)的是另一個(gè)公司,我們就掙個(gè)差價(jià),這個(gè)怎么做賬
老師,5月份做2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候有退企業(yè)所得稅,退回這筆錢在5月份怎么做賬
媳婦在做專項(xiàng)扣除是否可以填公婆的贍養(yǎng)老人這塊信息呢
請問接手公司申報(bào)個(gè)人所得稅叫對方提供哪些資料信息?
我公司跟一家學(xué)校合作做技術(shù)研發(fā)。我們公司付款給學(xué)校技術(shù)研發(fā)費(fèi),學(xué)校給我公司開具發(fā)票。請問研發(fā)費(fèi)用臺賬誰出?這種合作正常嗎?
老師 個(gè)體工商戶公戶的款可以隨意支取嗎
老師,小規(guī)模交房土稅,分錄怎么寫
關(guān)于銀行表外核心涉及稅務(wù)現(xiàn)場稽查可能涉及的違規(guī)行為,參閱哪些資料