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我有個問題想請教老師,貿(mào)易型出口企業(yè),出口了一批退稅率為0的貨物,那我再開具這批貨物的出口發(fā)票的時候是應(yīng)該以FOB價為含稅價開具13個點的普票呢還是開具0稅率的普票,然后對這筆出口貨物所對應(yīng)的進項做進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩種方式哪種是對的,畢竟這兩種方式對應(yīng)的稅額是有差別的

2024-12-12 07:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-12 07:23

您好,開具0稅率的普票,然后對這筆出口貨物所對應(yīng)的進項做進項稅額轉(zhuǎn)出,因為出口是免稅的,不用交增值稅

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快賬用戶9743 追問 2024-12-12 07:43

那如果是生產(chǎn)型企業(yè)呢,后面的問題一樣

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齊紅老師 解答 2024-12-12 07:45

您好,也是?開具0稅率的普票

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您好,開具0稅率的普票,然后對這筆出口貨物所對應(yīng)的進項做進項稅額轉(zhuǎn)出,因為出口是免稅的,不用交增值稅
2024-12-12
兩種方式都有其合理性。 開具 13% 普票(以 FOB 價為含稅價)是視同內(nèi)銷處理,要計算銷項稅額,進項可正常抵扣。 開具 0 稅率普票并做進項稅額轉(zhuǎn)出是按出口免稅但不退稅處理,沒有銷項稅額,但要轉(zhuǎn)出進項。 哪種正確要看企業(yè)實際情況和稅務(wù)政策。稅額方面第一種有銷項可抵進項,第二種無銷項但要轉(zhuǎn)出進項,企業(yè)要綜合考慮進項稅額和 FOB 價等因素選擇更有利的方式,且要合規(guī)操作。
2024-12-12
出口貨物對應(yīng)的不能抵扣 分不出來的那部分費用需要計算抵扣
2024-12-17
你們是外貿(mào)公司出口嗎?
2024-12-17
同學(xué)你好 選擇出口退稅不抵扣
2022-04-15
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