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生產(chǎn)型企業(yè),自查了一批實(shí)木復(fù)合地板,然后出口了,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候有個(gè)比對(duì)提示:出口應(yīng)征稅貨物風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)監(jiān)控(一般納稅人):不適用出口退(免)稅政策報(bào)關(guān)單金額(15944),操作建議本期正常開具帶稅率發(fā)票銷售額(201811.63),申報(bào)應(yīng)征稅銷(201811.63)。建議核對(duì)本期出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),對(duì)出口0稅率或出口未備室數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),按規(guī)定申報(bào)應(yīng)征稅貨物銷售額。請(qǐng)問這個(gè)什么意思?

2024-09-09 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-09 15:18

這個(gè)提示意味著你出口的實(shí)木復(fù)合地板可能不符合退稅條件,需要按征稅處理。你需要檢查報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),確認(rèn)是否應(yīng)按0稅率或未備案處理,并據(jù)此調(diào)整申報(bào),確保符合稅收規(guī)定。

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快賬用戶9824 追問 2024-09-09 15:29

嗯,謝謝老師,這個(gè)月是不是要按照征稅的處理,無票收入確認(rèn)收入,交增值稅了,另外上個(gè)月還未開具外銷發(fā)票,那這個(gè)月如果開票外銷發(fā)票的話,是不是要按照13%開具電子普票了。

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-09 15:33

是的,如果這批出口商品不適用退稅政策,本月應(yīng)按征稅處理,確認(rèn)收入并交增值稅。至于上月未開外銷發(fā)票的情況,本月開票應(yīng)根據(jù)最新的稅率政策來定,如若當(dāng)前政策為13%,則應(yīng)按此稅率開具電子普通發(fā)票。建議關(guān)注最新的財(cái)稅政策。

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這個(gè)提示意味著你出口的實(shí)木復(fù)合地板可能不符合退稅條件,需要按征稅處理。你需要檢查報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),確認(rèn)是否應(yīng)按0稅率或未備案處理,并據(jù)此調(diào)整申報(bào),確保符合稅收規(guī)定。
2024-09-09
您好:這個(gè)題ACE正確的
2023-10-25
你好,同學(xué),題目問內(nèi)銷環(huán)節(jié)實(shí)際繳納稅金,那么你這里是 232/80%/1.13×13%-1×9%-2×6% 另外支付的這部分也可以抵扣
2020-09-02
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