不能退稅哈,可以做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出去哈
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進(jìn)項票我認(rèn)證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項稅額
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師早上好!出口銷售是零稅率沒有銷項稅!生產(chǎn)企業(yè)為什么出口銷售銷項稅是應(yīng)退稅額數(shù)據(jù)呢?還要和內(nèi)銷留抵比較誰小退誰? 例如出口銷售100萬,退稅率是13%!應(yīng)退稅額是13萬。這個應(yīng)退稅額不是零稅率的銷項稅嗎?
我們是出口企業(yè)制造業(yè),因為我們有內(nèi)銷和出口業(yè)務(wù),內(nèi)銷占比比較大,所以我們一直沒有留抵,由于我們單證不不齊全所以我們沒有申報出口退稅,這樣我我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,下面的這個存貨出口稅率是0代表,我開國內(nèi)銷售發(fā)票的時候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷比例大,沒有留抵沒有退稅,這樣這個存貨對應(yīng)的進(jìn)項稅額我們還有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進(jìn)個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出哈
老師您好,我們公司內(nèi)銷大,沒有留抵,一直沒有退稅,還要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
我知道的哈,一般是要按照稅法規(guī)定的來哈 如果你不確定的話可以打12366問一下哈,確定點