附加稅按扣減增值稅前的應(yīng)納稅額計算。
關(guān)于加計抵減政策,附加稅是按照實際繳納的增值稅計算還是按照抵減之前的稅額計算?
在申報增值稅時,企業(yè)重點人群減免申報表填好后,等于主表應(yīng)納稅額減征額時,系統(tǒng)自動在附表五附加稅中扣除,但是提交申報的時候又提示減免金額大于減免額度,請問要怎么處理呢?
老師好,增值稅+附加稅,高新企業(yè)有減免政策,和附加稅減半征收,進行稅額5%的加計抵扣,這樣怎么計提,是按原來的計提還是減免后的計提,
重點人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
重點人群減免金額能扣四千多,附加稅是按扣減增值稅后計算還是之前計算的
轉(zhuǎn)股東的時候,往來掛賬多會有影響嗎?
銀行開具的貼現(xiàn)費發(fā)票交印花稅嗎
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務(wù)報酬代扣代繳
移動在我們酒店樓頂放了一個設(shè)備,通信的,這個收的錢我們開什么發(fā)票呢
一個月可以15號前申報兩次個稅,企業(yè)員工綜合所得一次,在單獨報一次自然人理發(fā)師的勞務(wù)報酬代扣代繳
老師,這個月有一筆股東分紅,導(dǎo)致財報未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年利潤,現(xiàn)在填報表校驗不通過我想問問這種情況我怎么調(diào)整
老師,我們每個月會給員工根據(jù)業(yè)績發(fā)放獎金提成,該怎么做賬呢?
邱老師就是開票的時候項目信息分類里面都是空的,然后項目名稱也是空的,我怎么增加怎么開票呢?之前沒有開過票,第一次申請的。
老師您好!我們公司用公戶轉(zhuǎn)物業(yè)費,但是物業(yè)對接人說:轉(zhuǎn)他個人賬戶上,需要對方出具什么信息呀?什么手續(xù)才正規(guī)合法?
老師想問一下,這個月做了營業(yè)范圍變更,貿(mào)易型變成了生產(chǎn)型,那在沒變更之前購買的原材料能進項抵扣嗎?
就是附加稅還按沒見免之前的增值稅計算的
是的,根據(jù)《國家稅務(wù)總局人力資源社會保障部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部教育部退役軍人事務(wù)部關(guān)于重點群體和自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收政策有關(guān)執(zhí)行問題的公告》(2024年第4號)規(guī)定,城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加的計稅依據(jù)是享受本項政策前的增值稅應(yīng)納稅額 。建議跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再確認一下,不排除有地方政策!