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老師好,增值稅+附加稅,高新企業(yè)有減免政策,和附加稅減半征收,進(jìn)行稅額5%的加計抵扣,這樣怎么計提,是按原來的計提還是減免后的計提,

2024-01-25 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-25 13:32

你好,按照見面之后再來計題。

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齊紅老師 解答 2024-01-25 13:33

按照減免之后的來計提,也就是交多少計提多少。

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快賬用戶2672 追問 2024-01-25 13:38

好多 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-25 13:40

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶2672 追問 2024-01-25 13:42

那還有些事以前沒有減免的,后期改報表退回的稅款 這樣的怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-25 13:46

借銀行 貸應(yīng)交稅費, 借應(yīng)交稅費,借稅金及附加負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2672 追問 2024-01-25 13:51

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額怎么處理,從建賬到現(xiàn)在7年的累計額

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齊紅老師 解答 2024-01-25 13:52

你的進(jìn)項銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了

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快賬用戶2672 追問 2024-01-25 13:58

結(jié)轉(zhuǎn)了啊 ,收入是借商品,進(jìn)項稅 貸銀行 銷售是:借銀行,貸主營 貸 銷項 計提稅金是:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 繳納是:借未交增值稅 貸 銀行 這樣就結(jié)束了 就形成了轉(zhuǎn)出增值稅在借方累計越來越多

結(jié)轉(zhuǎn)了啊   ,收入是借商品,進(jìn)項稅 貸銀行
銷售是:借銀行,貸主營  貸 銷項
計提稅金是:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:未交增值稅
繳納是:借未交增值稅    貸  銀行
這樣就結(jié)束了    就形成了轉(zhuǎn)出增值稅在借方累計越來越多
結(jié)轉(zhuǎn)了啊   ,收入是借商品,進(jìn)項稅 貸銀行
銷售是:借銀行,貸主營  貸 銷項
計提稅金是:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:未交增值稅
繳納是:借未交增值稅    貸  銀行
這樣就結(jié)束了    就形成了轉(zhuǎn)出增值稅在借方累計越來越多
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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:01

需要去查一下你每個月的進(jìn)項銷項和你申報表里面的是不是不一樣。

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快賬用戶2672 追問 2024-01-25 14:05

收入是借商品,進(jìn)項稅 貸銀行 銷售是:借銀行,貸主營 貸 銷項 計提稅金是:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 繳納是:借未交增值稅 貸 銀行 這樣就結(jié)束了 就形成了轉(zhuǎn)出增值稅在借方累計越來越多

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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:06

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 怎么會多?做了這個結(jié)轉(zhuǎn)不就不會多了?

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快賬用戶2672 追問 2024-01-25 14:16

這個結(jié)轉(zhuǎn)是每個月必做嗎?銷項稅 和進(jìn)項稅的金額怎么分配,這個公司從一開始就沒有結(jié)轉(zhuǎn)過 有7-8年了 可以23年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或者不用管他就放著累計就好了

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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:18

不結(jié)轉(zhuǎn)也可以的,你只要能對起來就行,你的銷項減進(jìn)項加進(jìn)項轉(zhuǎn)出等于轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

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快賬用戶2672 追問 2024-01-25 14:27

那要是以前年度進(jìn)項或銷項出現(xiàn)錯誤了 ,要怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:30

你的差價是什么原因?多做了還是少做了?

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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:30

你需要查一下什么原因,多做了還是少做了?

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快賬用戶2672 追問 2024-01-25 14:35

要是進(jìn)項或銷項多做了怎么辦 少做了又怎么辦 分錄怎么寫 以前年度的可以一次性調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:36

你好,可以的,你具體查一下業(yè)務(wù),你說業(yè)務(wù) 你知道你之前多做的那個科目用的是哪一個?

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快賬用戶2672 追問 2024-01-25 14:38

就是說用的是那個,回頭查出來就沖那就就行了唄

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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:39

是的,對的,是這么做,多做了的紅沖,涉及到損益的用利潤分配,未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整,少做了的補上。

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你好,按照見面之后再來計題。
2024-01-25
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 按抵減后的增值稅計提還是按照抵減前的計提附加稅
2024-05-11
老師建議是按未減免的金額計提,實際免征部分入其他收益。
2021-07-08
去年減半截止了政策,今年又新出來的新政策還是一次減半的。
2022-04-02
您好 計提的話 數(shù)值是減免后的數(shù)值計提
2022-04-02
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