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在申報增值稅時,企業(yè)重點(diǎn)人群減免申報表填好后,等于主表應(yīng)納稅額減征額時,系統(tǒng)自動在附表五附加稅中扣除,但是提交申報的時候又提示減免金額大于減免額度,請問要怎么處理呢?

2022-11-02 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-11-02 09:24

你好;? ? 這個應(yīng)該是你們當(dāng)?shù)赜邢拗茰p免額度的金額; 比如最高只能 減免9000元; 你們提示減免金額大于了9000元就會 提示這個的??

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你好;? ? 這個應(yīng)該是你們當(dāng)?shù)赜邢拗茰p免額度的金額; 比如最高只能 減免9000元; 你們提示減免金額大于了9000元就會 提示這個的??
2022-11-02
你好,重新保存一下主表,你是小規(guī)模,需要交1%的增值稅嗎?
2024-04-15
銷售額填3%減免稅額填2%
2021-10-23
您好!是的,主表免稅銷售額數(shù)據(jù)與減免表的免稅稅局構(gòu)成稽核關(guān)系。
2022-07-01
你好你是差額交稅的嗎
2023-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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