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老師,您好!去年的未開票收入,今年開票了,賬務(wù)處理怎么做?

2024-12-09 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-09 15:12

你好,你去年有申報(bào)收入嗎?

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快賬用戶7946 追問 2024-12-09 15:13

去年申報(bào)了

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齊紅老師 解答 2024-12-09 15:13

你好,你去年已經(jīng)申報(bào)過了,今年開票的話先按照發(fā)票正常做,然后再按照同樣的金額作負(fù)數(shù)。

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快賬用戶7946 追問 2024-12-09 15:15

好的,我還在考慮主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需不需要用以前年度損益調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-12-09 15:15

你好,我建議你不要做以前年度損益了。

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快賬用戶7946 追問 2024-12-09 15:16

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-09 15:17

你好,不用客氣的了。

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你好,你去年有申報(bào)收入嗎?
2024-12-09
你好,申報(bào)的時(shí)候無票收入填寫負(fù)數(shù),然后開票的再填寫到申報(bào)表就行
2023-08-17
你好,開具發(fā)票確認(rèn)收入,同時(shí)沖銷去年的未開票收入。申報(bào)時(shí),據(jù)實(shí)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》開具增值稅專用發(fā)票或開具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時(shí)在未開具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負(fù)數(shù).
2023-11-08
您好 把去年無票收入分錄紅沖 然后再根據(jù)今年開具的發(fā)票寫藍(lán)字分錄
2021-12-20
你之前做過,現(xiàn)在沒有差額不需要再做賬,開發(fā)票直接貼后面就可以
2021-02-05
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