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老師,你好,去年確認了一筆未開票收入,報了稅,未開票,今年補票,今年這筆收入該怎么做賬呢?

2021-02-05 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-05 10:50

你之前做過,現(xiàn)在沒有差額不需要再做賬,開發(fā)票直接貼后面就可以

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快賬用戶6679 追問 2021-02-05 10:56

老師,開票后產(chǎn)生了銷項稅,這個怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:06

你之前無票收入沒有做銷項稅額,申報增值稅???

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快賬用戶6679 追問 2021-02-05 11:07

做了的,這個月開票后有銷項稅額,這樣就重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:17

你這個把發(fā)票貼在之前后面就可以,這樣就不重復(fù)啦。你要做賬的話=借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)。銷項稅額負數(shù)。 按發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,銷項稅額,

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你之前做過,現(xiàn)在沒有差額不需要再做賬,開發(fā)票直接貼后面就可以
2021-02-05
借應(yīng)收賬款、負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2023-02-19
你好,開具發(fā)票確認收入,同時沖銷去年的未開票收入。申報時,據(jù)實在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》開具增值稅專用發(fā)票或開具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時在未開具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負數(shù).
2023-11-08
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費
2022-08-06
你好,開的普通發(fā)票嗎?如果是的話,以正數(shù),以負數(shù)不需要再申報的,是0。
2024-07-12
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