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Q

老師,去年收了款,未開發(fā)票,確認了無票收入,也申報了,今年客戶退款了,怎么賬務(wù)處理呢

2023-03-29 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-29 16:19

同學您好,您好,借:應(yīng)收賬款負數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)

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快賬用戶8946 追問 2023-03-29 16:22

我們沒有用到應(yīng)收賬款這個科目,這樣的話這個是沖減的今年的收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-29 16:28

同學您好,是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶8946 追問 2023-03-29 16:33

我們之前是借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 退款的話,就是借:銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)?

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快賬用戶8946 追問 2023-03-29 16:34

為什么不沖減去年的收入呀,這是退的去年的收入?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 16:48

發(fā)生退貨在今年,減今年退貨就可以了

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齊紅老師 解答 2023-03-29 16:48

只有差錯更正才沖以前年度損益的

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快賬用戶8946 追問 2023-03-29 17:03

哦,那我上面寫的那個分錄是對的嘛

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齊紅老師 解答 2023-03-29 17:07

同學您好,是的沒錯, 是這樣的

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同學您好,您好,借:應(yīng)收賬款負數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
2023-03-29
您好 把無票收入的分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再寫藍字分錄
2020-10-21
你好,開具發(fā)票確認收入,同時沖銷去年的未開票收入。申報時,據(jù)實在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》開具增值稅專用發(fā)票或開具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時在未開具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負數(shù).
2023-11-08
你好,學員,這個新開的發(fā)票直接放到去年憑證后面的
2023-09-06
你好 實際收入是不是五十
2020-10-21
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