同學您好,您好,借:應(yīng)收賬款負數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
老師,你好,去年確認了一筆未開票收入,報了稅,未開票,今年補票,今年這筆收入該怎么做賬呢?
去年的無票收入,今年要退還給客戶,去年入賬是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入,今年退款了怎么做賬呢?
我們收了客戶半年租金,然后開了發(fā)票(一張發(fā)票)也全部確認收入了,現(xiàn)在客戶要退租一個月,稅務(wù)和賬務(wù)改怎么處理啊?
老師,請問,去年確認過未開票收入,并且已交稅。今年客戶讓補開發(fā)票,那么之前申報的未開票收入如何處理呢
老師,去年收了款,未開發(fā)票,確認了無票收入,也申報了,今年客戶退款了,怎么賬務(wù)處理呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我們沒有用到應(yīng)收賬款這個科目,這樣的話這個是沖減的今年的收入嗎
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
我們之前是借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 退款的話,就是借:銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)?
為什么不沖減去年的收入呀,這是退的去年的收入?
發(fā)生退貨在今年,減今年退貨就可以了
只有差錯更正才沖以前年度損益的
哦,那我上面寫的那個分錄是對的嘛
同學您好,是的沒錯, 是這樣的