同學(xué),你好 借:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 500 貸:銀行存款 500
第一,我這有個(gè)房子貸款買(mǎi)的,沒(méi)有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來(lái)他欠錢(qián)太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
我們是電商行業(yè),公司現(xiàn)在是這種業(yè)務(wù)模式,客戶首先充值到我方第三方平臺(tái),再由第三方扣了手續(xù)費(fèi)返還我司。相當(dāng)于客戶先預(yù)付再購(gòu)物。比方說(shuō)10月一共收到N個(gè)客戶一共預(yù)付款10萬(wàn),比如這10萬(wàn)款到我們平臺(tái)就變成了4萬(wàn)紅包,20萬(wàn)購(gòu)物券,其中2萬(wàn)這個(gè)月他們提現(xiàn)了我們對(duì)公轉(zhuǎn)帳支付了,其中有10萬(wàn)客戶在商城下單購(gòu)物付了。像這種帳務(wù)如何處理?應(yīng)該確認(rèn)多少收入?
老師我咨詢一下,我們物業(yè)公司目前裝了充電樁,首先充電樁中的預(yù)存款由第三方平臺(tái)銀行轉(zhuǎn)賬付給物業(yè)20000元,那我這邊做的借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收款 充電樁電費(fèi)20000 ,然后物業(yè)這邊把錢(qián)充到充電樁中,充電需要開(kāi)具發(fā)票的業(yè)主由物業(yè)這邊統(tǒng)一開(kāi)具,那我這邊做賬就是沖預(yù)收 借:預(yù)收500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入充電樁電費(fèi)500
小規(guī)模物業(yè)公司,物業(yè)預(yù)收20000元為充電樁第三方平臺(tái)打的預(yù)存電費(fèi)款項(xiàng),錢(qián)存入充電樁賬戶,季度物業(yè)與第三方平臺(tái)對(duì)賬,發(fā)票由物業(yè)開(kāi)給業(yè)主。但第三方平臺(tái)會(huì)收取相應(yīng)的手續(xù)服務(wù)費(fèi)用,平臺(tái)把這個(gè)錢(qián)是直接就從預(yù)收充電樁賬戶中劃走了,然后給我們開(kāi)具發(fā)票,所以根據(jù)這個(gè)發(fā)票分錄應(yīng)該怎么做,我是沖借沖掉預(yù)收,但是貸方怎么寫(xiě)
老師,我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù):租A公司電瓶車(chē),然后轉(zhuǎn)租給外賣(mài)騎手,收取中間租金差價(jià)。具體經(jīng)營(yíng)模式如下,比如(多是我們先幫騎手先墊付租金給平臺(tái)):1. 今天新騎手要租車(chē),他先通過(guò)第三方平臺(tái)(小程序)注冊(cè)身份信息,實(shí)名認(rèn)證,然后我們公司先幫騎手墊付租金給第三方平臺(tái)500元/人/月,墊付的錢(qián)通過(guò)支付寶支出, 2.從A公司租入一輛電瓶給新騎手,支付租金:300元 3. 下月20號(hào)騎手發(fā)工資(因?yàn)槊缊F(tuán)每月發(fā)工資多是20號(hào))后把這欠的500元錢(qián)付給第三方平臺(tái),第三方平臺(tái)扣掉10元的手續(xù)費(fèi),剩余490元打回公司支付寶 4. 一輛車(chē)每月的毛利潤(rùn):500-300-10=190元 ,1-3步驟會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬(wàn)元和安裝費(fèi)用 10 萬(wàn)元,這總共銀行存款支付的 12 萬(wàn)元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開(kāi)票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買(mǎi)回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣(mài)給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,這個(gè)不應(yīng)該是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?還有幾臺(tái)充電樁是投幣充電的,是不是可以借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,扣除產(chǎn)生的電費(fèi)是借其他業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款?
其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本,是可以的
那我現(xiàn)金收取的充電費(fèi),充電產(chǎn)生的電費(fèi)是供電局直接銀行扣費(fèi)的,我寫(xiě)的分錄正確嗎?
同學(xué),你好 借:庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo) 借:其他業(yè)務(wù)成本? 500 貸:銀行存款 500