你好,對(duì)方給你開(kāi)的無(wú)自產(chǎn)自銷(xiāo)歸類(lèi)標(biāo)志免稅數(shù)電票,你不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng),但可作成本核算等財(cái)務(wù)處理。你給非用于抵扣的他人開(kāi)具的無(wú)此標(biāo)志免稅發(fā)票,對(duì)方可正常用于財(cái)務(wù)記賬與核算等一般用途,只是不能用于增值稅抵扣。

老師,你好。我想提問(wèn)關(guān)于出口免退稅的問(wèn)題:我們公司是自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,我們開(kāi)具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
老師,我是合作社法人,也是合作社成員,我現(xiàn)在有一筆收入。我想從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)給我自己,但是我這個(gè)合作社當(dāng)時(shí)沒(méi)有做生產(chǎn)成本,這個(gè)可不可以是我從別人(非合作社成員)那里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品,然后進(jìn)行銷(xiāo)售的,這樣還能免增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 我司是商業(yè)零售類(lèi)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購(gòu)的,沒(méi)有自產(chǎn)自銷(xiāo),做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開(kāi)普票給我們,我們?cè)黉N(xiāo)售給其他公司,那么我們開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師您好!目前小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物免稅,那如果小規(guī)模銷(xiāo)售的是農(nóng)產(chǎn)品,能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?我作為購(gòu)買(mǎi)方想要抵扣進(jìn)項(xiàng)
我司從增值稅一般納稅人處購(gòu)進(jìn)保潔蛋(應(yīng)該是農(nóng)產(chǎn)品類(lèi)別),用于再加工制作產(chǎn)品出售。對(duì)方給我司開(kāi)具免稅的普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以按10%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開(kāi)普票
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做

