你好,對方不是自產(chǎn)自銷的,可以開專票。
您好,老師,我想知道銷售方批發(fā)零售農(nóng)產(chǎn)品未享受免稅的,銷售方是小規(guī)模開出3%的專票,購買方是計算抵扣增值稅,還是按發(fā)票抵扣
從小規(guī)模納稅人處購入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價款×9%來抵扣進(jìn)項稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
8、下列項目中,準(zhǔn)予從增值稅銷項稅額中抵扣進(jìn)項稅額的是( )。 A. 用于生產(chǎn)免稅貨物的購進(jìn)貨物 B. 銷售貨物承擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)用 C. 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品 D. 向小規(guī)模納稅人購進(jìn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品
老師請問小規(guī)模納稅人公司銷售農(nóng)資產(chǎn)品蘆薈種子對方單位要求開增值稅專用發(fā)票拿去可以抵扣稅嗎,本身公司銷售農(nóng)資產(chǎn)品有在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記有免稅的備案,如果對方要求開專票去能否抵扣呢
老師您好!目前小規(guī)模納稅人銷售貨物免稅,那如果小規(guī)模銷售的是農(nóng)產(chǎn)品,能開具增值稅專用發(fā)票嗎?我作為購買方想要抵扣進(jìn)項
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費(fèi)用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費(fèi)用?
老師,有個公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費(fèi)賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費(fèi)用計入管理費(fèi)用審計費(fèi)嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
對方是經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品的小規(guī)模,不是自產(chǎn)自銷,那開專票上的征收率是多少呢?3%還是1%呢
你好,現(xiàn)在稅率是3%的。
目前政策:小規(guī)模銷售貨物要么免稅,放棄免稅,則按3%征收,這樣理解對嗎
是的是的,可以這么理解的。