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由于銷售方異常,稅務局通知讓做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在問題解決了,稅務局又通知轉(zhuǎn)出的進項可以抵扣了,怎么做分錄

2024-12-04 10:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-04 10:02

你好你當時轉(zhuǎn)出的時候是怎么做的憑證,你就做同樣的憑證,金額寫負數(shù)就好了。

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你好你當時轉(zhuǎn)出的時候是怎么做的憑證,你就做同樣的憑證,金額寫負數(shù)就好了。
2024-12-04
您好,借:庫存商品(原材料,XX費用) 貸:應交稅費一一應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 如果異常你手里證據(jù)充足,可以去稅務局申訴。
2020-12-15
您好, 你做進項轉(zhuǎn)出就可以了
2024-06-06
借:取得發(fā)票時對應的成本費用科目 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-03-31
你們之前是賬面也調(diào)整了還是只調(diào)整了稅金?主要是你之前的調(diào)整的分錄是怎么處理的
2024-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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