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老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后又轉(zhuǎn)入的會(huì)計(jì)分錄怎么做,2020年的發(fā)票因?yàn)閷?duì)方發(fā)票異常,在2022年數(shù)據(jù)篩查中被告知后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)的分錄是借以前年度盈余調(diào)整,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,今年又通知該發(fā)票異常解除,又重新做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入,這筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

2023-12-04 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-04 09:21

轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄: 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 重新轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度盈余調(diào)整

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快賬用戶3750 追問 2023-12-04 09:25

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-04 09:28

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轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄: 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 重新轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度盈余調(diào)整
2023-12-04
您好,你當(dāng)時(shí)是采購貨物了還是什么
2022-11-10
?您好,把1月的分錄紅沖了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出好像不影響利潤嘛。? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行 這個(gè)月客戶又給補(bǔ)了一張發(fā)票 只做進(jìn)項(xiàng)這個(gè)? 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
2023-04-19
你們之前是賬面也調(diào)整了還是只調(diào)整了稅金?主要是你之前的調(diào)整的分錄是怎么處理的
2024-10-23
您好,是正式業(yè)務(wù)嗎?原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
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