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老師,您好!有個(gè)問題想請(qǐng)教。我們公司跟一家公司合作養(yǎng)殖,我公司投入魚苗、飼料,另外的其他公司,那家公司要給我們公司交保證金,如果沒有按合同規(guī)定產(chǎn)出,我們就從保證金里面扣錢,現(xiàn)在這家公司沒有按照合同規(guī)定產(chǎn)出,我們公司扣的保證金能作為收入嗎,能給對(duì)方開發(fā)票嗎

2024-12-03 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-03 14:53

你好,那你們業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?最后銷售給他沒有?

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快賬用戶8638 追問 2024-12-03 14:54

沒有銷售

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齊紅老師 解答 2024-12-03 14:59

那就做營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)不需要交增值稅。

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快賬用戶8638 追問 2024-12-03 15:01

不能做收入嗎,我們是有合同約定的,而且這個(gè)金額很大,也是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-12-03 15:02

你好。這是扣的違約金,不是。

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快賬用戶8638 追問 2024-12-03 15:02

這叫保底收益,也不能算違約金

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齊紅老師 解答 2024-12-03 15:03

你好,你銷售給他產(chǎn)品了嗎?你產(chǎn)品沒有給他,你做銷售的收入的話,成本是什么?

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快賬用戶8638 追問 2024-12-03 15:03

成本不是我們有投入魚苗飼料嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-03 15:05

你這不是銷售給他了魚 銷售于自產(chǎn)自銷的,不需要交增值稅呀。

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齊紅老師 解答 2024-12-03 15:05

那你我問你為什銷售給他了嗎?你說沒有。14:54你看一下。

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快賬用戶8638 追問 2024-12-03 15:06

那我能不能做收入

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快賬用戶8638 追問 2024-12-03 15:08

我還是沒明白

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齊紅老師 解答 2024-12-03 15:09

就問你,你給他魚了沒有?沒有的話,做營(yíng)業(yè)外收入 如果給他了的話,就是營(yíng)業(yè)收入。這兩個(gè)都不需要交增值稅。

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快賬用戶8638 追問 2024-12-03 15:10

那如果做營(yíng)業(yè)收入,能開發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-03 15:13

可以開的,沒有問題啊。

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快賬用戶8638 追問 2024-12-03 15:13

那是開免稅發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-03 15:16

是的對(duì)的是的對(duì)的是的

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你好,那你們業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?最后銷售給他沒有?
2024-12-03
政策依據(jù):《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))規(guī)定: 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目不屬于應(yīng)稅項(xiàng)目:對(duì)方為單位的,以對(duì)方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目雖不屬于應(yīng)稅項(xiàng)目,但按稅務(wù)總局規(guī)定可以開具發(fā)票的,可以發(fā)票作為稅前扣除憑證。
2021-07-21
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-05-17
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計(jì)算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計(jì)算合作公司應(yīng)開具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開票,那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng):您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
你收到發(fā)票做成本費(fèi)用就可以了,用商品兌付?不給你錢?你是給他們商品用來抵費(fèi)用?
2020-08-07
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