第一個(gè):自己使用過(guò)的,不超過(guò)原先購(gòu)買價(jià)格的,不需要交稅,只需要交過(guò)戶費(fèi)、工本費(fèi)。 第二個(gè):維修的可以,保養(yǎng)保險(xiǎn)不可以。 第三個(gè):只要是租賃的車,保養(yǎng)保險(xiǎn)這些都做不了,不管是個(gè)人還是企業(yè)的。
老師,我老板的車是私人名下的,加油費(fèi)和路費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)都報(bào)銷,是不是要跟公司簽訂租賃協(xié)議?如果簽訂協(xié)議老板是不是要給公司開(kāi)租賃發(fā)票呢?
老師我們公司是個(gè)汽車租賃和保養(yǎng)維修一體的,但是有些車是和別人租賃來(lái)經(jīng)營(yíng)的,現(xiàn)在成本發(fā)票不夠?qū)Ψ降淖赓U發(fā)票還沒(méi)開(kāi)來(lái) 那這個(gè)費(fèi)用可以暫估入賬嗎?
老師,我想問(wèn)下老板的車做為公司車用,除了簽私車公車協(xié)議外,是不是租金、維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、油費(fèi)是不是可 以從公賬付款?是不是也可以稅前扣除?需要老板去代開(kāi)票嗎?要交個(gè)人所得稅嗎?
老師 公司租賃員工汽車 簽訂汽車租賃協(xié)議 月租金不超過(guò)500元還是800元不用繳納個(gè)稅也不用代開(kāi)發(fā)票呀,需要怎么處理才能報(bào)銷油費(fèi)過(guò)路費(fèi)給員工呢
1.老板把車賣給公司,是不是老板個(gè)人不用交稅,只需要繳納過(guò)戶費(fèi)。2.通過(guò)租賃協(xié)議租給公司是不是老板要開(kāi)發(fā)票,汽車的費(fèi)用維修和保養(yǎng),保費(fèi)不能進(jìn)入公司。3.老板租給租車公司,租賃公司和公司對(duì)接是否更穩(wěn)妥。汽車的維修和保養(yǎng),保養(yǎng),加油費(fèi)能全部進(jìn)入費(fèi)用
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒(méi)法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
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那實(shí)操中哪種方式更優(yōu)呢
一般納稅人要么企業(yè)買新車,要么就是個(gè)人開(kāi)租賃發(fā)票。
一般納稅人公司車以后賣給老板,是不是公司只要交增值稅及附加,印花稅,企業(yè)所得稅,增值稅買入沒(méi)抵扣13%,賣的時(shí)候可以按2%開(kāi)具發(fā)票
那老板原價(jià)100萬(wàn)左右的車賣給公司用于經(jīng)營(yíng),實(shí)操中有什么弊端
2013年之后買來(lái)的單位是一般計(jì)稅的,都是按照13%來(lái)交增值稅,即使你沒(méi)有抵扣。
老板賣給企業(yè),即使他沒(méi)有抵扣增值稅,你銷售出去照樣需要交13%的增值稅,所以不劃算。個(gè)人就沒(méi)法給你開(kāi)專票抵扣
弊端是以后賣回在交13%的增值稅嗎
個(gè)人租車給公司要交哪里稅,和哪些可以進(jìn)公司費(fèi)用,麻煩發(fā)我一下
是的對(duì)的是的對(duì)的。
請(qǐng)幫忙回復(fù)一下,謝謝
增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅。增值稅起征點(diǎn)500,個(gè)稅起征點(diǎn)800, 過(guò)路過(guò)橋停車費(fèi)、加油費(fèi)、維修費(fèi)。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快