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老師,我們收到一些福利費及業(yè)務招待費的專票,所以進項稅額不得抵扣,但是也不能老放在抵扣平臺,應該怎么操作?以及賬務處理及增值稅申報?

2024-11-25 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-25 17:05

同學你好,完全可以一直掛在稅局的平臺里的。 賬務處理:進項稅也直接計入相關費用 稅務申報,不認證就行 以前開的,就不用管了。 后期可能發(fā)生的 在公司內部發(fā)一個通知,福利費與業(yè)務招待費的,不要開具專票。

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快賬用戶9524 追問 2024-11-25 17:06

但是一直放在那里影響其他專票的勾選,挺多的 想的給他處理了 怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-11-25 17:08

好的,明白了 主要是影響你的認證工作了,稅局平臺真沒關系的 如果是這樣,你可以全部認證,然后,再在增值稅申報附表2【進項稅額 轉出】里,填寫轉出

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同學你好,完全可以一直掛在稅局的平臺里的。 賬務處理:進項稅也直接計入相關費用 稅務申報,不認證就行 以前開的,就不用管了。 后期可能發(fā)生的 在公司內部發(fā)一個通知,福利費與業(yè)務招待費的,不要開具專票。
2024-11-25
你好,你可以勾選不抵扣就可以了呀
2024-11-25
您好,您是沒有一點內銷業(yè)務嗎?
2020-09-08
同學你好 計入進項就可以了
2023-01-10
1,那你現(xiàn)在就把這個做轉出處理就行了,之前的就不用再管他。 2,留底的就是說明他沒有抵扣,你現(xiàn)在直接轉出不抵扣就行了。
2022-04-20
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