你好!平臺選擇抵扣就可以,在申報表做進項稅轉出
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
然后關于這個問題,我看有三種情況,你看下哪種合適?就是做一個抵扣統(tǒng)計,就是左側菜單有抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,做抵扣統(tǒng)計照樣的勾選,勾選過了之后,然后再再再在那個增值稅專用發(fā)票,勾選了之后,再在那個電子稅務局增值稅,申報表主表里面把它做一個進項,稅額轉出,這是一種稅。還有還有一種,就是什么,就是做抵扣,勾不做抵扣,勾選就是不抵扣,勾選是抵扣,勾選下面一個菜單就是不抵扣,勾選在不勾不抵扣勾選里面把它一個就是你要進項稅額轉出的部分,你把這些發(fā)票對應的都勾起來,勾起來,然后做一個提交。
還有一種聲音是我在網上查的,就是說不做任何處理,就是那個發(fā)票,他在勾選平臺的話,永遠都是未抵扣的一個狀態(tài),但是你在那個增值稅申報表里面的話,你就做一個進項,稅額轉出,這個這個聲音,我我首先持懷疑態(tài)度,這是第三種聲音。所以針對我們這個有一般計稅,有簡易計稅項目的建筑公司,那簡易計稅的,這個收到專票要做一個進項,稅額轉出,那么在勾選平臺怎么處理?同時就是說,申報表里面做一個進項稅,增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出的,這個要做一個進項稅額轉出對嗎?
你好!一般是按第一種方式處理,平臺勾選抵扣,電子稅務局申報做進項稅轉出