同學(xué)你好 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)就可以了
老師,我們公司平時是: 借主營成本 應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 然后勾選認(rèn)證之后 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 我們公司一直都有留底稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退還了一部分留底稅30萬,會計(jì)上怎么做賬? 借銀行存款 30萬 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 -30萬 這樣對嗎
老師,我們公司是一般納稅人,在發(fā)票勾選系統(tǒng)選了發(fā)票抵扣勾選,但是公司目前只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),會計(jì)賬務(wù)處理的時候是借記應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?舉個例子,單位發(fā)生銷售部門廣告費(fèi)用113,對方開來增值稅專用發(fā)票,借:銷售費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:銀行存款113
老師,我公司收到財政專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項(xiàng)稅,增值稅申報時我公司可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣,但是會計(jì)賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額還在是原先的余額
老師,我公司收到財政專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項(xiàng)稅,增值稅申報時我公司可以用留抵稅額直接抵扣,但是會計(jì)賬務(wù)上需要如何處理呢,不然稅務(wù)系統(tǒng)期末留抵稅額已經(jīng)減少,但因收款時未通過銷項(xiàng)科目核算過,所以賬務(wù)上留抵稅費(fèi)余額還是不變
單純的出口企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。 等勾選認(rèn)證以后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 因?yàn)殇N項(xiàng)為0所以進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 等收到進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅稅款(費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目掛著?需要怎么處理?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報 申報表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
后期付款是借:專項(xiàng)應(yīng)付款、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行,貸:銀行存款;但因?yàn)樨斦?畈荒艿挚鬯宰隽诉M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因未開發(fā)票所以自始至終賬上沒有體現(xiàn)銷項(xiàng)稅,如何才能跟稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額對應(yīng)起來呢
支出的時候沒有發(fā)票嗎
支出時候有的呢
同學(xué)你好 那你計(jì)入費(fèi)用 然后專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
好的 謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝