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老師 幫忙看看 這個題中我用紅色框起來的部門 一般借款累計資產支出加權平均數(shù) 占用除以本期 是不是答案不對啊 我看教材都是除以本期 應該是12才對吧
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老師,這道題,資料一,我下面寫的答案,我用淺黃色圈出來的那個分錄和對應計算出來的金額,該怎么理解?資料二的答案,我用棕色劃線的那句話,題目里哪里可以看出?還有就是,賬面價值1200是從題目里面得出來的?
某企業(yè)加工制造甲產品,經過三個生產步驟,半成品在一、二、三車間直接轉移,原材料系生產開始時一次投入,各步在產品完工程度都按50%計算,為簡化起見,只設直接材料和加工費兩個成本項目。資料如下:產量記錄第一步80760720120項目月初在產本月投入本月產出月末在產第二步12072076080第三步200760700260成本資料第一步月初在本月投產第二步月初本月月初在產投入在產第三步本月投入項目直接材料加工費用4116076000280001910042000204005637553400要求:采用平行結轉分步法計算完工產品與在產品成本。那個數(shù)據就是80760720120這樣一列依次屬于第一步的月初在產本月投入本月產出月末在產這樣看的,別的也是這樣的
老師您好,我們是采石場,我不知道怎么樣結轉生產成本?我看之前的會計都是把基本生產成本里的,電費,機械費用,人工費用,燃油費轉到庫存商品里,我想著照著她結轉的算出來個比例我結轉,但是她每次結轉的比例都不一樣,我該怎么辦呢?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
您好,沒有錯哦,第二步驟本月生產費用里半成品的 84000 元,是用先進先出法算的,先發(fā)出月初結存 30 件成本 8732.14 元,再發(fā)本月入庫 280 件里的 250 件,這 250 件成本是 (84300/280)*250 = 75267.86 元,兩者相加 8732.14 %2B 75267.86 = 84000 元,是第二步驟實際領用半成品的成本,所以是對的