是客戶填紅字信息表
老師,我們上月給客戶開的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣,客戶申請了紅沖,那我們填開信息表的時候,信息表上發(fā)票代碼和號碼會不會顯示,我們怎么才能看到客戶已經(jīng)申請了呢
我們開給客戶的專票 客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我們要沖紅我們開的這張票,是我們開信息表還是客戶那邊呢
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
老師好,客戶退貨,我們也把款退給客戶了,客戶已經(jīng)把發(fā)票抵扣了,這種情況下是客戶開紅字信息表還是我們開?
老師,我們開的數(shù)電發(fā)票給客戶,客戶已經(jīng)抵扣了。如果要紅沖掉,是客戶填紅字信息表,還我們填呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我們填,他們確認(rèn),這樣不可以是嗎
數(shù)電發(fā)票,這樣也是可以的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!