同學(xué)你好 客戶申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
老師,我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對(duì)方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
我們公司8月份開了一個(gè)專票給客戶,我們查到顯示客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們?cè)俳o客戶開紅字信息表?
我們公司8月份開了一個(gè)專票給客戶,我們查到顯示客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們?cè)俳o客戶開紅字信息表?
我們公司8月份開了一個(gè)專票給客戶,我們查到顯示客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶要把票退給我們,需要客戶給我們提供什么?我們?cè)俳o客戶開紅字信息表?
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
發(fā)票是專票,報(bào)銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對(duì)公賬號(hào)的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請(qǐng)問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并且此費(fèi)用也不允許做費(fèi)用,23和24年的增值稅申報(bào)表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?2、費(fèi)用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個(gè)生態(tài)園種桃子、櫻桃對(duì)外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營(yíng)范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實(shí)際離職但是暫時(shí)買幾個(gè)月社保,我們這邊是每個(gè)月都零申報(bào)個(gè)稅,還是可以一次性幾個(gè)月總社保金額進(jìn)行一次性申報(bào)呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計(jì)入什么科目,都屬于項(xiàng)目部的
請(qǐng)問還貸款,點(diǎn)現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計(jì)稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
好的,那客戶需要把原來我們開過的發(fā)票寄回給我們么?
開的是增值稅專用發(fā)票
那就讓他們還回來
是必須還么?還是可還可不還?因?yàn)榭蛻粽f他們找不到發(fā)票了
同學(xué)你好 可以不還 這個(gè)都可以
好的,那我們開紅字發(fā)票之后,需要把第二,三聯(lián)給他們吧
這個(gè)不用給他們的哦
那他們賬務(wù)處理不需要么?還是說這紅字發(fā)票其實(shí)是專門給我們的
他們不用這個(gè) 你們不用給他們
所以他們開紅字信息表給我們,我們?cè)俑鶕?jù)紅字信息表,開具 紅字發(fā)票,開出來的紅字發(fā)票也不用給他們,對(duì)吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
好的,非常感謝老師的解答,老師生活愉快哈
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝