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老師好,我看前面賬務(wù)是當(dāng)月采購入庫的物料沒有到發(fā)票的全部暫估入賬,到發(fā)票的就正常入賬,次月到發(fā)票的先紅沖在正常入賬,銷售出去的開發(fā)票的確認(rèn)了收入,沒開票的做的發(fā)出商品,現(xiàn)在我把當(dāng)月全部銷售的直接確認(rèn)收入不通過發(fā)出商品,采購發(fā)票也是不紅沖直接沖暫估的話應(yīng)該怎么調(diào)整過來呀?

2024-11-23 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-23 14:19

你好,請稍等,稍后發(fā)。

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齊紅老師 解答 2024-11-23 14:22

采購沖銷暫估入庫,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 按發(fā)票金額入賬, 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶1247 追問 2024-11-23 14:26

這樣一來我就不知道每個月沖會了多少,每個月到底到了每個月的多少票,分不清了

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齊紅老師 解答 2024-11-23 14:32

同學(xué)公司是軟件記賬嗎?是的話在系統(tǒng)里都能夠查到的。如果沒有軟件記賬,可以用表格記錄一下,暫估情況及開票沖回情況。

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你好,請稍等,稍后發(fā)。
2024-11-23
暫估成本與發(fā)票金額一致,紅沖暫估重新入庫后,不調(diào)整出庫成本,不用 “以前年度損益調(diào)整” ;金額不一致,跨年調(diào)整差異時需用 “以前年度損益調(diào)整”,并在調(diào)整后將該科目余額轉(zhuǎn)入留存收益 。
2025-05-04
你這個對應(yīng)這個暫估不暫估稅額,根據(jù)不含稅金額去暫估 ,對應(yīng)這個取得專票 做進(jìn)項稅額,這個進(jìn)項稅額是抵扣后續(xù)需要交增值稅,
2021-03-04
你好? ? ?你庫存少了是啥情況。? 你暫估了多少。? ? ? 實際又做了多少。 你沒有收到的發(fā)票? ?就別去紅沖哦 。? 還是掛暫估里面去??
2021-08-04
您好,調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本金額
2022-08-02
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