你好,增值稅不是零申報,需要正常填寫收入和分包,后者大于前者的不需要交。

異地建筑項目,取回的分包發(fā)票比目前工程款金額大,故不產(chǎn)生稅款,請問還需要去預(yù)繳嗎?
工程本月開工,對方支付預(yù)付款50%,我們開的發(fā)票,本月異地預(yù)繳增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,怎么寫分錄呢?
我們公司是工程總包施工方,最近給甲方開票8953100的9%工程票,因為是異地工程 需要預(yù)繳稅款,增值稅2%附加10%企業(yè)所得12%,是這個預(yù)繳比例嗎?我們收到的進(jìn)項專票稅額為160274,成本票合計金額1557091,怎么計算預(yù)繳金額了?第一次接觸工程會計 不太懂
我們公司分包出去一部分工程收到分包公司開的13個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,分包公司繳納多少稅款和我們公司沒有關(guān)系吧
異地工程總包和分包都預(yù)繳了,請問總包最后在機(jī)構(gòu)所在地申報增值稅是不是 用銷項稅額-分包的進(jìn)項稅(這個進(jìn)項稅是指分包給我開的專票能抵扣的進(jìn)項稅嗎?不是分包在工程所在地預(yù)繳繳納的稅款)-總包在異地預(yù)繳的稅款,對嗎
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
比如我們給客戶開的工程發(fā)票為部分發(fā)票20萬,實際簽的合同是含設(shè)備及工程合計100萬,我們收到分包商的發(fā)票是50萬,我們給客戶還有部分發(fā)票下次再開的,請問老師在異地預(yù)繳的時候增值稅怎么繳納?
你好不需要繳納的
實際增值稅申報的時候,工程項目銷售發(fā)票按照銷項稅來交吧?跟支付分包款沒關(guān)系吧
你好,收入扣除分包款之后預(yù)交。