您好,不是的,按照全額申報的銷項-進項稅額-已經預繳的(扣除了分包后的預繳)
我異地總包金額260萬,銷項稅率9個點,兩個分包,一個分包228.8萬,進項票稅率9個點,一個分包31.2萬,進項稅票稅率3個點。請問這種情況在項目所在地預繳稅款時怎么算2個點的預繳稅款?
工程項目總包100萬,分包50萬,總包開3%專票,分包開3%專票,總包在異地預繳的時候能抵扣這個稅率的分包嗎?然后申報增值稅的時候,總包預繳數可以加上分包這個預繳數來申報嗎?做賬又應該怎么做呢?
工程項目總包100萬,分包50萬,總包開3%專票,分包開3%專票,總包在異地預繳的時候能抵扣這個稅率的分包嗎?然后申報增值稅的時候,總包預繳數可以加上分包這個預繳數來申報嗎?
為什么總包在機構所在地申報時不能扣除分包預繳的稅款。扣除的是總包自己單位預繳的稅款?
異地工程總包和分包都預繳了,請問總包最后在機構所在地申報增值稅是不是 用銷項稅額-分包的進項稅(這個進項稅是指分包給我開的專票能抵扣的進項稅嗎?不是分包在工程所在地預繳繳納的稅款)-總包在異地預繳的稅款,對嗎
老師,比如內賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應收賬款好,因為最終應收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應收賬款未達到賬項嗎直接根據全月的收入小票做應收賬款(待清算),貸主營業(yè)務收入,然后再根據當月銀行收款做借銀行存款貸應收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應付款,公司一直沒有收入,到現在收入是0元,現在要注消,這個其他應付款要怎么辦?用不用轉到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務服務部個體工商戶,雇工人給人家農牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒看懂計算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒有進項票,可以選擇簡易計稅嗎
老板說沒票財務應該幫處理怎么回復
我在機構所在地申報稅款,公式不是這個嗎?銷項稅額-分包的進項稅-預繳稅額
你好,不是的,讓你差額了又扣進項,稅務局要關門了。
老師這個是什么意思?意思只能差額,不能扣進項嘛?分包該給總包開的專票也不能抵扣進項嘛
我不太懂,這個公式 銷項稅額-分包的進項稅-預繳稅額,是問的別的老師 我就想知道我在機構所在地申報增值稅公式是什么樣的 就是我們總包30,分包出去了19 分包預繳是不是就是19/1.09*0.02 總包預繳是不是就是(30-.19)/1.09*0.02 而且分包和總包是不是預繳,是各自單位的抬頭???一直不太懂
您好,一般納稅人跨縣市提供建筑服務,按取得的全部價款和價外費用減去分包款后的余額在項目所在地按2%就地預繳(應預繳的增值稅稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)/(1 %2B9%)*2%),回機構所在按9%申報增值稅(銷項-進項)-預繳增值稅。政策依據:財稅2016年3號文。