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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,如果應(yīng)納稅額>0,就是需要繳納增值稅。這樣的話,免抵退稅額,即FOB價格乘以退稅率,還需要繳納附加稅嗎?

2024-11-20 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-20 08:31

你好,附加稅是看你實際要交多少增值稅。然后再計提。是按照你實際交的增值稅來的。

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快賬用戶1585 追問 2024-11-20 08:33

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的附加稅不是按照實際交的增值稅哦

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齊紅老師 解答 2024-11-20 08:34

生產(chǎn)企業(yè)出口貨物實行免抵退稅辦法后,當期免抵的增值稅稅額應(yīng)納入城市維護建設(shè)稅和教育費附加的計征范圍,分別按規(guī)定的稅(費)率征收城市維護建設(shè)稅和教育費附加。

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快賬用戶1585 追問 2024-11-20 08:35

回到第一個問題,如果應(yīng)納稅額>0的話,繳納附加稅的計稅基礎(chǔ)是什么呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 08:37

你好,這個是實際交的稅額加上當期年底的稅額,然后再乘以對應(yīng)的附加稅稅率。

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快賬用戶1585 追問 2024-11-20 08:39

什么是當期年底的稅額?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 08:40

你好,不好是意思,拼音打錯了。是當期免抵。

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快賬用戶1585 追問 2024-11-20 08:49

當期免抵的稅額是FOB乘以退稅率嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-20 08:50

你好, 當期免抵退稅額 = 當期出口貨物離岸價(FOB)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率 - 當期“免、抵、退”稅額抵減額??

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你好,附加稅是看你實際要交多少增值稅。然后再計提。是按照你實際交的增值稅來的。
2024-11-20
您好,是可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個月
2025-06-15
那你的留底是多少的?
2024-08-09
同學(xué)你好 沒法計算了
2022-11-07
您好 當期未留抵稅額為零時,當期免抵稅額等于當期免抵退稅額,也就是當期免抵退稅額全部沖減內(nèi)銷銷項稅額,當期末留抵稅額不為零時,當期免抵退稅額與期末留抵稅額哪個數(shù)小,哪個數(shù)就是當期應(yīng)退稅額,他們的差就是當期免抵稅額,當期免抵稅額計算繳納增值稅附加
2021-03-19
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