你好,附加稅是看你實際要交多少增值稅。然后再計提。是按照你實際交的增值稅來的。
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當月需要繳納增值稅,沒有退稅。現(xiàn)在申報出口退稅時,生產(chǎn)免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負數(shù)填寫)
生產(chǎn)型企業(yè)有出口也有內(nèi)銷,有出口貨物的免抵退銷售額,如何計算免抵增值稅稅額,是否需要繳納附加稅費呢
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當月增值稅的銷項,也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當月需要繳納增值稅的時候,與之對應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內(nèi)銷比較多,進項抵銷項之后,沒有留底稅額,也就是當期應(yīng)納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
老師好,生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人既有內(nèi)銷又有出口,申報免抵退稅后,產(chǎn)生免抵稅額,繳納附加稅,免抵稅額這數(shù)可以理解為出口繳稅,是實際繳納稅費,免抵稅額?當月應(yīng)納增值稅才是當月實際稅負,這樣理解是有問題嗎
項目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 這個賬怎么支出去合適
老師,老板新購買了分公司,購買分公司的錢和收下它貨款和固定資產(chǎn)的錢是可以入到購買下的分公司賬上嗎?還是得入總公司賬上呀
請教下,工人個人給我公司提供了安裝服務(wù),我公司直接從公戶轉(zhuǎn)個人,還是先轉(zhuǎn)老板,再由老板轉(zhuǎn)個人
老師請咨詢一下,我是干土建的,我給員工今年交的保險,在這前一個月我不干了,為了給我報賬還不能退這個保險,然后給我干活的人給另一個老板干活受傷了,我不想用我的保險結(jié)果那個老板用保險呢怎么辦呢
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購買下來的的公司5月到現(xiàn)在的財務(wù)賬,公司有進銷存系統(tǒng)但是因為新買下來的公司的公戶還沒辦呢,所有的進出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項鏈,(沒有同類金銀銷售價格價格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費,在計算増值稅與消費稅組成計稅價格有什么不同?(消費者提供供的金項鏈價格1萬,加工費500元,輔材300元)
老師如果對方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險麻煩詳細給我說下謝謝
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的附加稅不是按照實際交的增值稅哦
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物實行免抵退稅辦法后,當期免抵的增值稅稅額應(yīng)納入城市維護建設(shè)稅和教育費附加的計征范圍,分別按規(guī)定的稅(費)率征收城市維護建設(shè)稅和教育費附加。
回到第一個問題,如果應(yīng)納稅額>0的話,繳納附加稅的計稅基礎(chǔ)是什么呢?
你好,這個是實際交的稅額加上當期年底的稅額,然后再乘以對應(yīng)的附加稅稅率。
什么是當期年底的稅額?
你好,不好是意思,拼音打錯了。是當期免抵。
當期免抵的稅額是FOB乘以退稅率嗎?
你好, 當期免抵退稅額 = 當期出口貨物離岸價(FOB)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率 - 當期“免、抵、退”稅額抵減額??