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老師好,生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人既有內(nèi)銷又有出口,申報(bào)免抵退稅后,產(chǎn)生免抵稅額,繳納附加稅,免抵稅額這數(shù)可以理解為出口繳稅,是實(shí)際繳納稅費(fèi),免抵稅額?當(dāng)月應(yīng)納增值稅才是當(dāng)月實(shí)際稅負(fù),這樣理解是有問題嗎

2023-02-11 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-11 09:32

可以這么理解下哦

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快賬用戶4079 追問 2023-02-11 09:39

免抵稅額金額較大,如要控制稅負(fù),那就需要更多的進(jìn)項(xiàng)來支撐,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額偏低,這情況是正常的嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-11 09:59

這個(gè)要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來這業(yè)務(wù)產(chǎn)生實(shí)際的稅負(fù)。

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快賬用戶4079 追問 2023-02-11 10:46

如把免抵稅額剔除,稅負(fù)率約2%,如單純看增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額/內(nèi)銷收入,稅負(fù)偏低越有2%,哪個(gè)才是我的稅負(fù)

如把免抵稅額剔除,稅負(fù)率約2%,如單純看增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額/內(nèi)銷收入,稅負(fù)偏低越有2%,哪個(gè)才是我的稅負(fù)
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快賬用戶4079 追問 2023-02-11 10:47

這包含免抵稅額

這包含免抵稅額
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齊紅老師 解答 2023-02-11 11:19

?生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)的三種計(jì)算公式: 1. 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額%2B當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%; 2. 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額%2B年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額%2B年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)%2B免抵退銷售額]}×100%;

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2023-02-11
您好,免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(免抵退銷售額%2B內(nèi)銷銷售額)。
2023-04-25
你好,第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額.退稅金額為留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分為免抵稅額,交附加稅. 第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,交附加稅(城建稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)).都不是交增值稅.
2021-01-05
您好,是的,免抵稅額繳納附加稅 免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因?yàn)槌隹谕硕惖脑颍瑳]有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款,但是同時(shí)企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,相當(dāng)于納稅人實(shí)際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,不能免除本來應(yīng)該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務(wù),因此這個(gè)“免抵稅額”應(yīng)該計(jì)入到城建稅的計(jì)稅依據(jù)當(dāng)中,不能因?yàn)檎鞴芊绞降母淖儯ê喕掷m(xù))而減少城建稅的計(jì)稅依據(jù)
2024-06-01
這個(gè)是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因?yàn)槠谀]有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因?yàn)榇嬖趦?nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
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