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你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報出口退稅時,生產(chǎn)免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)

2020-12-13 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-13 12:24

這個是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因為期末沒有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因為存在內(nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的

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這個是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因為期末沒有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因為存在內(nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
同學(xué)你好 只有當(dāng)期形成留抵稅額時,才能申報退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
你好,你的留抵稅額已經(jīng)用于出口退稅了。當(dāng)月是沒有增量和存量可以退了。
2022-05-20
您好,是的,免抵稅額繳納附加稅 免抵稅額是指內(nèi)銷的應(yīng)納稅額因為出口退稅的原因,沒有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款,但是同時企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,相當(dāng)于納稅人實際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,不能免除本來應(yīng)該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務(wù),因此這個“免抵稅額”應(yīng)該計入到城建稅的計稅依據(jù)當(dāng)中,不能因為征管方式的改變(簡化手續(xù))而減少城建稅的計稅依據(jù)
2024-06-01
你好,你這個先申報的增值稅在申報的出口退稅嗎?
2023-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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