同學(xué)您好! 當(dāng)采用憑票方式抵扣且買價(jià)為不含稅金額時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理如下: 假設(shè)收購農(nóng)產(chǎn)品,買價(jià)為 A 元,適用稅率為 B%。 收購農(nóng)產(chǎn)品時(shí): 借:原材料(或庫存商品) A 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)A×B% 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)A×(1%2BB%)
老師,我們公司收購茶農(nóng)的茶青,代農(nóng)戶開收購普通發(fā)票,這個(gè)可以按9%進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣,一般稅額不是用 買價(jià)/(1+9%)*9% 這樣計(jì)算嗎,早上那老師說免稅進(jìn)項(xiàng)用 買價(jià)*9%進(jìn)項(xiàng),為什么不是用 買價(jià)/(1+9%)*9%計(jì)算呢
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,對方是自產(chǎn)自銷開出免稅發(fā)票。我方銷售給下游開出九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。那進(jìn)項(xiàng)稅是用買入價(jià)乘稅率九個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣?還是買家除1.09再??0.09?有哪個(gè)條文稅法是這樣計(jì)算的?
老師我們公司是農(nóng)產(chǎn)品魔芋加工企業(yè),收購的原材料魔芋都是免稅的,收到的發(fā)票是這個(gè)樣子的,我們是一般納稅人,不是說這個(gè)免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票我們可以按買價(jià)的9%來抵扣銷項(xiàng)稅額,那我收到這個(gè)發(fā)票時(shí)入賬要怎么記賬
老師你好,請問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票人家開的是零稅率的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,抵扣勾選里面沒有這張發(fā)票,那么是不是不能抵扣,請問我申報(bào)增值稅表二,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票那里是我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,還是只能寫勾選認(rèn)證的金額
因早幾個(gè)月原材料未付款也未開票,現(xiàn)在付款了,現(xiàn)在要開票,是自己開給自己的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,但是這個(gè)月沒有收入,不用開銷售發(fā)票,那增值稅申報(bào)是0,但進(jìn)項(xiàng)稅額是按投入產(chǎn)出法這個(gè)月要申報(bào)嗎?之前原料是暫估,投入產(chǎn)出法核算進(jìn)項(xiàng)是按開票還是實(shí)際購進(jìn)的
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實(shí)際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價(jià)。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報(bào)無票收入,請問這個(gè)賬務(wù)怎么處理,稅怎么報(bào)可以勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
填寫季度還是年度累計(jì)數(shù)據(jù)
純貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,預(yù)付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設(shè)是固定資產(chǎn)) 預(yù)付后第二個(gè)月還未收到發(fā)票,可以做固定資產(chǎn)攤銷嗎?
辭退福利 有申報(bào)個(gè)稅,那季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 那個(gè)辭退福利 ,要合計(jì)在已計(jì)提成本工資這里?
老師,平臺(tái)上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時(shí)了
應(yīng)收賬款在貸方為負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整分錄 把負(fù)改為正
員工個(gè)稅申報(bào)工資15000,實(shí)際每月通過銀行轉(zhuǎn)賬只發(fā)6000,摳出社保公積金和個(gè)稅,剩余部分計(jì)入了其他應(yīng)付款,待年底發(fā)放,第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,要把待發(fā)放的部分刨除嗎? 還是就填寫應(yīng)付職工薪酬-工資,二級(jí)科目的借方余額?
老師,開發(fā)票時(shí)給產(chǎn)品附碼怎么選那?比如電機(jī)怎么選
每個(gè)月給休產(chǎn)假的員工發(fā)放了工資,也申報(bào)到了個(gè)稅系統(tǒng),生育津貼后面到公司賬戶后我們要怎么入賬呢?完整的分錄是怎樣的呢?
老師,這個(gè)A就是發(fā)票上的金額了對吧
同學(xué)你好,是的,就是發(fā)票上的金額。
老師,那就是發(fā)票上的金額+計(jì)算出來稅額,才等于我的應(yīng)付賬款
您好同學(xué): 是的!通常所說的金額是不含稅價(jià)款,故應(yīng)付賬款=金額%2B稅額
因?yàn)橹鞍赐度氘a(chǎn)出法計(jì)算時(shí)要價(jià)稅分離的,現(xiàn)在按憑票抵扣后就是按發(fā)票上的金額直接*稅率,我怎么算金額也不對,現(xiàn)在付款的話就是發(fā)票上的金額+計(jì)算出來的稅額才對
您好同學(xué): 舉個(gè)下面的例子,看能否明白。 ● 假設(shè)從某小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額5000 元,增值稅額 150 元,款項(xiàng)已支付。 ● 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:(元)(從小規(guī)模納稅人取得專票,按票面金額乘以 9% 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,此時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額大于票面稅額,按計(jì)算結(jié)果抵扣) ● 農(nóng)產(chǎn)品入賬成本:(元) ● 會(huì)計(jì)分錄為: ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)450 ? ? ? ? ? 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)5150
老師,我說的是自己開具的收購發(fā)票,現(xiàn)在改成勾選抵扣了,勾選抵扣時(shí)是按收購發(fā)票上金額*稅率來計(jì)算抵扣,沒有價(jià)稅分離抵扣,原來投入產(chǎn)出法時(shí)是要加稅分離抵扣的,進(jìn)項(xiàng)沖成本,現(xiàn)在勾選抵扣不用加稅分離了,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沖什么科目
剛編輯內(nèi)容覆蓋了,完整會(huì)計(jì)分錄是: 借:原材料(或庫存商品等)4700 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)450 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等)5150 進(jìn)項(xiàng)沖原材料
老師你好,就是進(jìn)項(xiàng)還是沖原材料,明白了,謝謝
您好同學(xué): 歡迎下次咨詢!