銷售自產(chǎn)的是免稅,外購就是9%
我想問下!我們公司是從事配送行業(yè)! 就是什么都送 !調(diào)料品和魚還有肉之類! 蔬菜是免稅我們可以開收購發(fā)票 ! 那調(diào)料品和魚還有肉沒有進項發(fā)票! 因為他們便宜賣給我們沒有開發(fā)票資質(zhì) 我們要如何降低稅率
老師!請問一下,有一個農(nóng)場,養(yǎng)的雞鴨魚,這些屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?是開免稅的發(fā)票嗎?
老師怎么歸類農(nóng)產(chǎn)品是9%還是免稅?
老師請問一下我們公司采購冷凍的爬巖魚是免稅的還是含稅的呢?
請問老師,從農(nóng)戶手里收的農(nóng)產(chǎn)品開免稅發(fā)票還是開9%的普票
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。