你好,是這樣子的,一般來說的話,研發(fā)是研發(fā)成為一項(xiàng)技術(shù)。你如果最終形成庫存商品的話就要沖減研發(fā)的成本。

我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來買進(jìn)來的時(shí)候是做庫存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個(gè)領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
用于研發(fā)領(lǐng)用的材料,有的企業(yè)是先按照正常領(lǐng)料,借,生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料,貸:原材料。 再做一筆 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-某某項(xiàng)目-材料 貸:原材料,待研發(fā)產(chǎn)品銷售后,再?zèng)_回,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-某某項(xiàng)目-材料(紅字) 貸:原材料(紅字)。而有的企業(yè)是直接借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-某某項(xiàng)目-材料 貸:原材料,待研發(fā)產(chǎn)品銷售后,再?zèng)_回,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-某某項(xiàng)目-材料(紅字) 貸:原材料。二者的區(qū)別是研發(fā)領(lǐng)用材料重復(fù)記賬,前者導(dǎo)致庫存金額和和賬面差額(當(dāng)研發(fā)產(chǎn)品尚未銷售時(shí))。老師,為什么會(huì)出現(xiàn)兩種記賬方式呢。
現(xiàn)在領(lǐng)研發(fā)材料,有成本賬分錄和模版,嗎?領(lǐng)的研發(fā)材料啊怎么轉(zhuǎn)庫存商品啊 大多數(shù)領(lǐng)材料都研發(fā)成品?成功率是多少
老師您好,研發(fā)過程中,形成產(chǎn)品,對(duì)外銷售。沖減研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的原材料部分。研發(fā)產(chǎn)品入庫,會(huì)計(jì)分錄借,庫存商品,貸:研發(fā)費(fèi)用-原材料。如果本年研發(fā)原材料累計(jì)只有100萬,領(lǐng)用的材料累計(jì)是200萬。沖減變成負(fù)數(shù)了,怎么處理?
老師,請(qǐng)教個(gè)研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的。我們24年-25年6月,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對(duì)外銷售,我做會(huì)計(jì)分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費(fèi)用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計(jì)才60萬。研發(fā)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么做?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


因?yàn)槟阊邪l(fā)是說你形成了這項(xiàng)技術(shù),以后一直可以用這項(xiàng)技術(shù)生產(chǎn)很多產(chǎn)品。而不是只做成某一個(gè)產(chǎn)品。
成本賬要分開做嘛?研發(fā)產(chǎn)品的成本賬跟生產(chǎn)成本的
研發(fā)的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借庫存商品 貸研發(fā)用料 研發(fā)折舊 研發(fā)動(dòng)力 這樣子嗎
還是混合一起做成本賬,到時(shí)候沖電研發(fā)材料啊
研發(fā)是研發(fā)成為一項(xiàng)技術(shù)。這個(gè)是專利嗎
老師做的賬有沒有形成研發(fā)產(chǎn)品啊 有沒有成本賬啊
你好,是的,這個(gè)就說的是專利。
你如果沒有形成產(chǎn)品,就全部記入到這個(gè)無形資產(chǎn),也就是專利里面去。
現(xiàn)在是領(lǐng)材料不能形成研發(fā)產(chǎn)品里面
你好,你用材料你可以先進(jìn)入研發(fā)支出是沒問題的。
借研發(fā)支出,貸原材料。
你如果沒有形成產(chǎn)品,就全部記入到這個(gè)無形資產(chǎn),也就是專利里面去。這句話聽起來別扭
我申請(qǐng)了專利,也下證了,可以形成研發(fā)產(chǎn)品,全部計(jì)入無形資產(chǎn),有點(diǎn)不太理解
專利申請(qǐng)成功了下證了,代表研發(fā)出產(chǎn)品了?
成本賬要分開做嘛?研發(fā)產(chǎn)品的成本賬跟生產(chǎn)成本的
你好,你研發(fā)的這一部分可以做一部分到研發(fā)的產(chǎn)品里面去,到時(shí)候做成本。剩下的作為無形資產(chǎn)。
你研發(fā)的這一部分可以做一部分到研發(fā)的產(chǎn)品里面去,到時(shí)候做成本。剩下的作為無形資產(chǎn)。這一塊怎么做賬呢
之前沒有做無形資產(chǎn)
你好,借庫存商品。,無形資產(chǎn),貸研發(fā)支出
研發(fā)產(chǎn)品了必須要做無形資產(chǎn)嗎?之前形成的專利有發(fā)票做的費(fèi)用
你好,你形成了這項(xiàng)技術(shù)的話是要做無形資產(chǎn)的。
可以全部做成生產(chǎn)成本,把研發(fā)的產(chǎn)品也當(dāng)做生產(chǎn)成本,在沖研發(fā)費(fèi)用嗎
你好,操作是可以這樣操作。
成本賬和研發(fā)產(chǎn)品的賬必須分開詳細(xì)嗎
你好,是的,是要分開。
之前做的專利都沒有做無形資產(chǎn),來了發(fā)票都做的費(fèi)用,這個(gè)月一下子做無形資產(chǎn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不大,不用太擔(dān)心。
下證的時(shí)候沒有做無形資產(chǎn)哎,全部按發(fā)票做的費(fèi)用,這個(gè)月想形成產(chǎn)品到底要怎么做哦?研發(fā)費(fèi)用100萬形成產(chǎn)品60萬,研發(fā)費(fèi)用有40萬,那么還是只做研發(fā)失敗40萬?應(yīng)該到底該怎么做啊老師
你好,研發(fā)費(fèi)用100萬形成產(chǎn)品60萬 你借庫存商品60,無形資產(chǎn)40,貸研發(fā)費(fèi)用100萬元。