同學(xué),你好 報關(guān)單還是一般納稅人時期的 可以退稅的
老師好 我們是小規(guī)模納稅人的時候 自開了一張專票,后來客戶不要小規(guī)模的專票 我們又升級成一般納稅人,那小規(guī)模時候的發(fā)票現(xiàn)在還可以紅沖嗎,或者不紅沖還有啥解決的辦法嗎
我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,可能到11月份就轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么在小規(guī)模納稅人期間所產(chǎn)生的成本費(fèi)用專票暫時不要開進(jìn)來,現(xiàn)在的成本費(fèi)用暫估,等公司轉(zhuǎn)成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費(fèi)用發(fā)票全部開成專票,我公司可以多抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣可以嗎?合法嗎?請老師詳細(xì)解答一下,謝謝老師了!
你好,我的公司成立的時候是小規(guī)模納稅人,一直在稅務(wù)局代開發(fā)票的,沒有任何進(jìn)項(xiàng),以后我升級成了一般納稅人,我這邊做賬是不是從稅種認(rèn)定開始
我公司成立時是小規(guī)模納稅人,買了一輛車,進(jìn)項(xiàng)稅率是12%,后期公司又生成一般納稅人,這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還能抵扣嗎?如果這個車準(zhǔn)備賣出去,這個發(fā)票開幾個點(diǎn)的?
進(jìn)出口貿(mào)易公司,成立公司的時候成立的是小規(guī)模納稅人,報關(guān)單也開出來了,后面才發(fā)現(xiàn)成立錯了,10月份升成一般納稅人了,我現(xiàn)在把小規(guī)模時期的發(fā)票全部紅沖掉,重新開,但是報關(guān)單還是一般納稅人時期的,這個可以退稅嗎
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面?。?/p>
老板個人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費(fèi),這個票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
說錯了老師,報關(guān)單還是小規(guī)模納稅人時期的
同學(xué),你好 那不行的,建議報關(guān)單重新申報
報關(guān)單是怎么來的,老師,貨物都出關(guān)了,還可以重新開嗎
同學(xué),你好 那你事項(xiàng)已經(jīng)完結(jié)了,重開不了了
這個報關(guān)它的流程是啥樣的啊
進(jìn)口報關(guān)的基本程序: 接受申報→審核單證→查驗(yàn)→辦理征稅→結(jié)關(guān)放行。
報關(guān)單在哪一步呢老師,是在審核單證這一步嗎
同學(xué),你好 接受申報這一步