同學(xué)你好 這個可以紅沖 去稅局申請開通百分之三的臨時通道
我們是一般人新轉(zhuǎn)的小規(guī)模納稅人,和其他客戶合作的時候,是一般納稅人,現(xiàn)在客戶還要求我們開13稅率的專票。這個現(xiàn)在小規(guī)模 能開出%13稅率專票嗎?
我們轉(zhuǎn)為一般納稅人后紅沖了之前小規(guī)模納稅人時開的票,產(chǎn)生了退稅,可以辦理抵繳稅款嗎?如果不想退稅還有什么解決辦法
我們是一般納稅人,給小規(guī)模納稅人開了專票,現(xiàn)在發(fā)生了退款,需要沖紅。但對方說小規(guī)模納稅人系統(tǒng)那里開不了沖紅,想問下是不是真的? 如果不能沖紅,還有其他方式能沖紅嗎?
老師,就是我們是一般納稅人時候開了有專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在我們是小規(guī)模納稅人,紅沖發(fā)票還紅沖不了。要到大廳處理,大廳處理的話涉及到要退稅嗎。不退稅可以不呀
我們公司去年是小規(guī)模,今年變成一般納稅人了。現(xiàn)在有張去年的票需要紅沖,重新開票的話是可以選以前小規(guī)模時候的稅率嗎?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?