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10月份無票收入,申報(bào)時(shí)做了無票收入7000,稅額是800多。做賬時(shí)我做的主營業(yè)務(wù)收入7000,但是沒有做銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在賬上和申報(bào)表對不上,我要怎么去更改呢。

2024-11-17 07:53
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-17 07:54

您好,現(xiàn)在才11月,10月還沒有結(jié)賬,把這個(gè)分錄改了嘛,添上這個(gè)銷項(xiàng)稅,要保證我們的賬和表是一致的

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快賬用戶1774 追問 2024-11-17 07:57

報(bào)表已經(jīng)給總部那邊了,他的合并報(bào)表已經(jīng)發(fā)給老板了。所以不好改

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齊紅老師 解答 2024-11-17 08:03

哦哦,那在11月把這個(gè)分錄紅沖,再寫正確的分錄,這樣就調(diào)整過來的

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快賬用戶1774 追問 2024-11-17 08:11

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-11-17 08:12

?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~? ?? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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您好,現(xiàn)在才11月,10月還沒有結(jié)賬,把這個(gè)分錄改了嘛,添上這個(gè)銷項(xiàng)稅,要保證我們的賬和表是一致的
2024-11-17
你好,可以在十月份里面加上。
2020-11-03
你好,你這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi),按多少算,3% 么,申報(bào)你交稅么,
2021-08-16
不會(huì)的 紅沖收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你的增值稅和所得稅收入一致
2021-09-28
你沒有計(jì)提增值稅,申報(bào)增值稅表要申報(bào)的,賬上也要體現(xiàn)的
2024-09-11
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