你好,你沒有抵扣過進項稅的話就可以按照2%。
一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅,2009年1.1是什么歷史,還有營改增是說的這個時間嗎
老師,我銷售2020年購入的固定資產(chǎn)小汽車,當時買的時候是二手車,我現(xiàn)在銷售是不是可以享受3%減按2%,繳納增值稅
老師,這個一般納稅人銷售自己使用過二手車的固定資產(chǎn),3%減按2%不是09年之前購入的是指我購入的時間還是我賣出的時間
老師,這個一般納稅人銷售自己使用過二手車的固定資產(chǎn),3%減按2%不是09年之前購入的是指我購入的時間還是我賣出的時間
已計入成本費用的職工薪酬 和實際支付職工薪酬 填寫本年累計數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財務報表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項 是 /否?
老師,員工報銷的住宿費這里寫著旅游服務,可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開的發(fā)票是經(jīng)營租賃發(fā)票 今天稅務組老師來電話說不對,應該開不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務, 請問我們到底應該收哪種稅目發(fā)票???
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權時,借方的應付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當年債券應計的利息是嗎?還是理解為上一年應付未付的利息呢?
這個是不是個稅申報,去稅務局交過1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬的發(fā)票,9月份開了97萬的發(fā)票,如果再開86萬的話是不是身為一般納稅人?
請問一下,非營利組織單位,去年的服務費由于種種原因,當時沒有確認為提供服務收入,現(xiàn)在才開票確認,現(xiàn)在跨年了請問是做進提供服務收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,出口退稅原本可以退100萬,但因稅局沒錢,讓我們只申報退30萬,請問一下這種情況下增值稅申報和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務處理有什么要變動的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個別的要發(fā)票,太多的無票收入,風險大嗎?
不用看購入時間嗎?
你好,是的,他只看有沒有抵扣過。
就是第一次購入的時候有沒有抵扣過是吧?如果沒有抵扣過呢?
你好,就是沒有抵扣過,可以按2%,如果抵扣過就按正常的稅率計算。
正常稅率是13%是吧
你好,是的,正常是13%的稅率。