同學(xué)你好,2008.12.31是開始實(shí)行營改增的時(shí)點(diǎn)。
一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅,2009年1.1是什么歷史,還有營改增是說的這個(gè)時(shí)間嗎
,以下關(guān)于增值稅征收率使用的表述錯(cuò)誤的是()。A、一般納稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得或者自建的不動(dòng)產(chǎn),可選擇簡易計(jì)稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),選擇簡易征收依照3%減按2%繳納增值稅時(shí),按1%繳納增值稅嗎?
老師,“銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅”這個(gè)稅率是多少,從哪里找,是固定稅率還是不同物品稅率不同
2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅 老師這個(gè)文件怎么理解。 現(xiàn)在是22年一般納稅人之前是小規(guī)模納稅人報(bào)稅,可以按照3%征收率減按2%征收增值稅的嗎
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
能根據(jù)問題對(duì)應(yīng)回答嗎
那2016年4.30又是是什么日子
全面營改增的時(shí)間
營改增不是一次性就開始的,是陸續(xù)的,就像試點(diǎn)一樣,逐步取消的。
就是說一個(gè)地方試點(diǎn)后過段時(shí)間就取消營業(yè)稅,到16年就全面實(shí)行營改增是嗎
營業(yè)稅不是按地區(qū)試點(diǎn),是按行業(yè)進(jìn)行試點(diǎn)的,將部分征收營業(yè)稅的行業(yè)逐步改為征收增值稅,最后變成全部征收營業(yè)稅
既然都營改增那為什么銷售使用過的設(shè)備是說2009年前購買的,不是2016年前,有的項(xiàng)目又說是2016年前
具體題目具體分析吧,有些規(guī)定是不同的。
反正就是09年開始實(shí)行16年全面實(shí)施是吧
是的,有關(guān)的各種細(xì)則非常的多,因?yàn)槭沁^渡時(shí)期。