同學(xué)你好! 是否可以理解為,比方說 10月的工資,其實11/25號才知道正確的數(shù)據(jù), 因此,你12月申報個稅時,不知道要怎么申報, 如果,我理解對的話 12月申報的就是 10月的工資,因為發(fā)放在11月底

老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實際申報的個稅是2020年1月份工資表?,F(xiàn)在10月份申報的個稅實際只申報到2020年5月份工資表,由于之前的會計計算個稅時,工資表上少扣了員工的,實際申報繳納的員工個稅要多一些,這個時候我該怎么進行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個稅都申報完嗎?如果沒有發(fā)放工資呢
老師,我們公司計劃12月底拿到營業(yè)執(zhí)照,并且將 集團之前幫忙采購的 固定資產(chǎn) 從集團處買過來 入賬,一些之前集團支付的費用 也要付給集團,將 一些還沒有發(fā)生的費用 預(yù)提。但是集團不一定 月底馬上給我們開票,開票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開票是不是一定要 購買方 稅務(wù)登記完成才能開票? 只是拿到工商營業(yè)執(zhí)照還不行?只拿到工商營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)信息還不完整,并且基本戶也沒有開好,暫時不能給我們 開票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產(chǎn) 和 費用 并且預(yù)提了一部分費用,因為稅務(wù)登記沒有完成,也沒有收到發(fā)票,那么1月份需要做 納稅申報 嗎?
老師好,我們公司工資都是隔一個月才發(fā)放,比如說9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個稅申報時,10月申報了工資所屬期9月的工資,但是實際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時候申報了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過來按照工資發(fā)放期作為個稅申報的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時,12月和下一年度1月的個稅申報全部零申報,1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個稅申報時,填寫稅款所屬期1就可以了
員工10月份工資,本來是應(yīng)該11月份發(fā)了嘛,然后他自己銀行卡賬號沒有辦好,我們只能12月給他發(fā)了,那到時候我應(yīng)該更正申報個稅申報表,還是應(yīng)該把他的工資算在10月份的,更正10月份的個稅申報表,對吧?
(找郭老師回復(fù)一下)老師 我們做的美團 現(xiàn)在美團是有兩個老板,美團的模式是系統(tǒng)結(jié)算 每個月我們上傳員工的工資到美團系統(tǒng)里 ,比如這個月美團結(jié)算10萬,我們上傳了5萬的工資,最后打到我們賬上的只有5萬,現(xiàn)在這個月我們系統(tǒng)結(jié)算只有10萬,但實際上傳員工工資是12萬,這就導(dǎo)致我們的系統(tǒng)結(jié)算款不夠發(fā)工資,我們就得需要充值2萬到美團的系統(tǒng)上去發(fā)工資,現(xiàn)在這個月要算虧損,其實就是虧2萬,每個老板虧一萬,但是充值進美團系統(tǒng)的2萬是其中一個老板充值的,那這2萬要不要算在最終虧損的2萬里,還是說得加上,虧損總共是4萬?
公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結(jié)算后!以房抵債,房子抵給集團,集團又抵給供應(yīng)商!以房抵債過程中產(chǎn)生的一切費用都有我們分公司承擔(dān),這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成,導(dǎo)游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導(dǎo)游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導(dǎo)游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
10月份工資11月份發(fā),但是正確數(shù)據(jù)到11/25號后才得到,但是發(fā)放還是11月份內(nèi)
我們個稅不是15號結(jié)束,個稅上傳10月份工資表的時候是上傳給集團發(fā)的應(yīng)發(fā)工資還是上傳10月份發(fā)的9月份正確工資表
也不是每個月工資表都會調(diào)整,說不定那個月會改
如果上傳10月份應(yīng)發(fā)工資數(shù)會不會有錯
我們兩個理解的一樣的 10 月工資=100 11月 25 好得到準確數(shù)據(jù)=90。 并且在 11 月第 發(fā)放了 90 稅法的要求 實際發(fā)放的 90 在 次月 15 號前 申報 因此這個 90 元 在 12 月 15 號前進行申報,
所以,12 月初申報個稅 是你財務(wù)賬上的 10 月的工資。 只是說 財務(wù)帳 10 月計提了 100 11 月修正并且發(fā)放了 90 ,他的本質(zhì)還是 10 月份的工資
明白了,由于上個月大征期我們上傳了正確數(shù)據(jù)的9月份工資,那么這個月15號我應(yīng)該上傳哪個月份的工資?
按照正確的申報 這個月 0 申報才是對的 然后,在下個月開始 申報 10 月的工資,以后 就都正確了。
我要怎么0申報,
把人員都造上去,收入寫0
你這樣填寫也可以的。 或者 看看上面是否有 1 建 0 申報按鈕。
沒見這個
好的。那就按照 你上面的方法做吧