11 月份不能勾選 11 月 3 號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵扣 10 月份的增值稅,勾選與開票日期有關(guān)系。 根據(jù)稅法規(guī)定,增值稅抵扣應(yīng)遵循 “發(fā)票日期與抵扣月份相匹配” 的原則,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的日期應(yīng)當(dāng)與申報(bào)抵扣的稅款所屬期相一致。10 月份的稅款應(yīng)使用 10 月或之前開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣,11 月 3 號(hào)開具的發(fā)票不能用于抵扣 10 月份的稅款。

增值稅申報(bào)(進(jìn)項(xiàng)勾選)如11月申報(bào)10月份增值稅,那么勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),11月有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),可以勾選抵扣嗎?
老師好,我想咨詢一下,增值稅發(fā)票勾選,現(xiàn)在是勾選11月1日-11月30日開具的發(fā)票嗎?那么12月1日開具的發(fā)票可以勾選算在11月份里面嗎?
你好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是當(dāng)月勾選才可以當(dāng)月抵扣嗎?12月申報(bào)11日增值稅,11月27開回來(lái)的發(fā)票是12才勾選,是否不能在11月抵扣
老師你好!10月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記認(rèn)證,11月8日進(jìn)行了勾選認(rèn)證發(fā)票,然后11月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票11月29日勾選但昨天報(bào)稅時(shí)只顯示了11月29日勾選的沒有顯示11月8日勾選的,我該怎么辦
老師,11月申報(bào)10月份的一般納稅人增值稅,開票日期是11月份的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過(guò)路費(fèi)開其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺(tái)銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來(lái)成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請(qǐng)問帶貨達(dá)人可以個(gè)人開票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬(wàn),報(bào)關(guān)金額也是6萬(wàn),實(shí)際收款3萬(wàn),客戶有3萬(wàn)是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來(lái)了11894元,多出來(lái)的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對(duì)方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會(huì)報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬(wàn)。下月報(bào)3萬(wàn)。那我們交稅的話,是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過(guò)5萬(wàn),那按照年就超過(guò)了,稅就不一樣了


好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝