若 5480 元是含稅價且適用 13% 增值稅率,你算的 630.45 元稅額是對的;若稅率不是 13%,或 5480 元是不含稅價,結(jié)果就會不同。

老師我給別人開58400元的票,多收他9個點的稅 是不是這樣計算58400元/0.9=64888元,最后和他要64888元錢
老師 ,假如包工頭不愿意開發(fā)票,不想承擔(dān)那個稅點,那么這個稅點我們公司承擔(dān)的話如何處理,比如勞務(wù)票3000,稅點100,那讓包工頭開3100的發(fā)票,我們付給他3100元,但是這個好像不對呀,付給他3100元,他開3100元稅點不是又要高些了么
你好,老師,我們是采購商,一些廠家開發(fā)票要收稅點,這個稅點是按含稅價乘以稅點還是除以1.13以后再乘稅點,哪個是標準的
老師你好,一個產(chǎn)品50,開150元發(fā)票。這個其中稅點怎么算?怎么收稅點錢
你好老師 我們的稅負率計算 本期繳納增值稅額/不含稅的銷售收入,我們一般為2%左右,我是不是每個月開票含稅1500萬元 至少準備1300萬元的進項發(fā)票(含稅)1500/1.13*13%-1300/1.13*13%=23萬元 23/(1500*1.13)=1.73% 你看一下這樣合理嗎
老師,超市進貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進什么開什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實收資本填認繳還是實繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個股東要退股那么按什么給他計算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過路費開其他公司抬頭,這個能正常報銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來成本票,能收匯,申報增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請問帶貨達人可以個人開票,然后是商家按勞務(wù)報酬申報個稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬,報關(guān)金額也是6萬,實際收款3萬,客戶有3萬是以前年度的返利,這個賬改怎么做?要準備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來了11894元,多出來的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請問勞務(wù)報酬我們是按照月份報的收入,但是我下個月還會報。比如我這個月報3萬。下月報3萬。那我們交稅的話,是按照累計嗎?按年累計交嗎?因為他按照月累計是不超過5萬,那按照年就超過了,稅就不一樣了