一、更詳細(xì)準(zhǔn)確型 “補(bǔ)記通過其他應(yīng)付款核算的支付 ** 公司 8 月認(rèn)證費(fèi)”(藍(lán)字摘要)。這種表述明確了是對(duì)之前未按規(guī)范處理的業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)記,且說明了和 8 月業(yè)務(wù)相關(guān)以及支付對(duì)象。 “沖銷 8 月 5 號(hào)直接列支管理費(fèi)用的 ** 公司認(rèn)證費(fèi)記錄”(紅字摘要),清晰指出了沖銷的是之前錯(cuò)誤處理的業(yè)務(wù)。 二、強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)調(diào)整型 “會(huì)計(jì)調(diào)整:將 8 月 5 號(hào)直接付 ** 公司認(rèn)證費(fèi)重新通過其他應(yīng)付款核算(紅字)”。 “會(huì)計(jì)調(diào)整:補(bǔ)做支付 ** 公司認(rèn)證費(fèi)的正確分錄(藍(lán)字)”。這兩個(gè)摘要突出了是對(duì)會(huì)計(jì)核算錯(cuò)誤的調(diào)整。
老師下午好!6月份購(gòu)買的財(cái)務(wù)軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應(yīng)付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛?
老師你好,我一筆財(cái)務(wù)紅字沖銷,煩請(qǐng)幫忙看下怎么做, 3月收到發(fā)票: 借:勞務(wù)成本-間接成本-處置費(fèi) 3773.58 借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 226.42 貸:其他應(yīng)付款-市容環(huán)境 4000 4月付款后: 借:其他應(yīng)付款-市容環(huán)境 4000 貸:銀行存款-工行花木支行 9月需要退款,對(duì)方要求3月發(fā)票全額紅字沖銷 對(duì)方開具了一張2400元 的發(fā)票 9月未收到退款1600元 現(xiàn)在做9月的賬,我該怎么做這一筆的分錄 煩請(qǐng)老師告知,謝謝!
之前月份付費(fèi)用,直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,忘記通過其他應(yīng)付款了。 本月沖紅 摘要:紅沖8月5號(hào)憑證付**公司認(rèn)證費(fèi) 本月藍(lán)字 摘要:付**公司認(rèn)證費(fèi) 幫我把本月的摘要再改下,感覺不是很好
老師,之前8月付了咨詢費(fèi)24.1-25.1月的,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把備考,25年1月的扣出來,到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-6 貸:應(yīng)付賬款-106 借:應(yīng)付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預(yù)付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6 貸:預(yù)付賬款106 上面這個(gè)思路對(duì)嗎?
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
紅沖這票,認(rèn)證費(fèi),現(xiàn)金流量:支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -20000
補(bǔ)記的這票藍(lán)字現(xiàn)金流量有點(diǎn)不確定,認(rèn)證費(fèi)是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20000 還有兩個(gè)其他應(yīng)付款-往來款的流量,要不要指定的,一行20000 一行-20000嗎?
同學(xué)你好 可以指定的話最好